Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 16593 KI
Registered
11/6/2014
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateRenting and operating of own or leased residential real estateBuying and selling of own non-residential real estate
Purpose
Erwerb, Vermietung und Verwertung eigenen Grundbesitzes aller Art, Vermögensverwaltung, mit Ausnahme von Bankgeschäften

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Sören Kauer
since 4/25/2024
Procura
Stefan Bode
since 4/25/2024
Procura
Frank Dr. Reifenrath
since 12/18/2023
Procura
Procura
Philip Grosse
since 8/3/2023
Managing Director
Arnd Antonio Fittkau
since 10/18/2019
Managing Director
Dirk Michael Brunnert
since 3/29/2019
Managing Director
Jörg Erasmus Schindler
since 11/27/2018
Procura
Fabian Dr. Heß
since 11/27/2018
Procura
Olaf Weber
since 11/27/2018
Procura
Managing Director
Torsten Akelbein
since 11/27/2018
Procura
Thorsten Gleitz
since 3/19/2015
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (2)

NameOwnership
BUWOG - NDL I GmbH
89.90%
S-A-H Holding GmbHAUT
10.10%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

BUWOG - NDL I GmbH
Germany
€22,475
89.90%
S-A-H Holding GmbH
Austria
€2,525
10.10%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

BUWOG - Kiel II GmbH

Kiel

Jahresabschluss zum 31.12.2021

Amtsgericht Kiel / HRB 16593 KI

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 27.012.831,01 27.414.361,84
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten 484.259,73 494.662,79
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 167.900,17 119.254,88
27.664.990,91 28.028.279,51
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte
1. Unfertige Leistungen 966.653,62 996.864,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Vermietung 9.403,13 17.229,78
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen 2.691,78 248.040,60
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen 17,85 17,40
4. Sonstige Vermögensgegenstände 173.641,04 282.660,33
185.753,80 547.948,11
1.152.407,42 1.544.812,32
Bilanzsumme 28.817.398,33 29.573.091,83
Treuhandvermögen 682.770,12 647.010,77

PASSIVA

31.12.2021 31.12.2020
EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 6.907.307,29
25.000,00 6.932.307,29
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 3,37 3,37
2. Sonstige Rückstellungen 428.095,24 271.504,68
428.098,61 271.508,05
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Erhaltene Anzahlungen 1.058.728,27 1.095.300,57
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
2. Verbindlichkeiten aus Vermietung 156.689,14 177.968,16
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.949,28 14.922,24
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 10.949,28 (i. Vj. EUR 13.622,24)
davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 0,00 (i. Vj. EUR 1.300,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 27.137.933,03 20.962.159,78
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 27.124.901,48 (i. Vj. EUR 20.962.159,78)
davon mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren EUR 12.502,66 (i. Vj. EUR 0,00)
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 528,89 (i. Vj. EUR 0,00)
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 322.608,45 (i. Vj. EUR 620.468,66)
davon aus Lieferungen und Leistungen EUR 4.331,75 (i. Vj. EUR 4.070,05)
5. Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 118.925,74
sämtlich mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 117.178,88)
28.364.299,72 22.369.276,49
Bilanzsumme 28.817.398,33 29.573.091,83
Treuhandverbindlichkeiten 682.770,12 647.010,77

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

2021 2020
EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse
a) aus der Hausbewirtschaftung 4.298.698,71 4.147.682,24
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen 180,00 150,00
4.298.878,71 4.147.832,24
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen -30.210,59 46.251,83
3. Sonstige betriebliche Erträge 141.553,92 171.986,86
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -3.002.499,27 -2.809.753,07
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen 0,00 -262,40
-3.002.499,27 -2.810.015,47
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -544.886,41 -531.960,00
davon außerplanmäßige Abschreibungen EUR -8.103,57 (i. Vj. EUR 0,00)
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -464.599,70 -242.048,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16,00 42,63
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -57.721,78 -27.941,64
davon an verbundene Unternehmen EUR -35.170,44 (i. Vj. EUR -139,80)
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -17.922,43 -16.499,95
10. Ergebnis nach Steuern 322.608,45 737.647,54
11. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellschafter 0,00 -117.178,88
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn -322.608,45 -620.468,66
13. Jahresüberschuss 0,00 0,00

Anhang
für das Geschäftsjahr 2021 der
BUWOG - Kiel II GmbH, Kiel

A. Allgemeine Angaben

Die BUWOG - Kiel II GmbH ist ein verbundenes Unternehmen der Vonovia SE, Bochum.

Zwischen der BUWOG - NDL I GmbH, Kiel, und der BUWOG - Kiel II GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Für die Verwaltung ihres Grundbesitzes sowie für zentralisierte administrative Aufgaben greift die BUWOG - Kiel II GmbH auf die Serviceleistungen des Vonovia-Konzerns zurück.

Es besteht eine Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Vonovia SE, als Hauptkonteninhaberin.

Für die Erstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften

Der Jahresabschluss der BUWOG - Kiel II GmbH wird in den nach IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, erstellten Konzernabschluss der Vonovia SE (kleinster und größter Konsolidierungskreis) einbezogen. Letzterer wird im elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) in Euro aufgestellt. Die betragsmäßigen Angaben im Anhang erfolgen in Euro (EUR) oder in Tausend Euro (TEUR).

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Verordnung über die Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 16. Oktober 2020. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Grundsteuern werden unter den Aufwendungen für Hausbewirtschaftung ausgewiesen.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibung auf Bauten erfolgt im Wesentlichen planmäßig linear über 40 oder 50 Jahre.

Die Immobilienbestände werden mit den um planmäßige Abschreibungen verminderten Anschaffungskosten oder - bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung - dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Soweit der Grund für die Wertminderung entfallen ist, wird das Werthaufholungsgebot gemäß § 253 Abs. 5 HGB beachtet. Die beizulegenden Werte werden aus dem Ertragswert mittels der Discounted Cashflow (DCF) -Methodik abgeleitet. In der DCF-Methodik werden die erwarteten künftigen Jahresreinerträge über einen Zeitraum von zehn Jahren prognostiziert und auf einer jährlichen Basis diskontiert. Darüber hinaus wird der Endwert der Immobilie am Ende des jeweiligen zehnjährigen Betrachtungszeitraums über den zu erwartenden stabilisierten Jahresreinertrag und einen angemessenen Kapitalisierungszinssatz ermittelt. Der Endwert wird zum Bewertungsstichtag als Barwert diskontiert. Bei der Bestimmung von voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen wird auf einen Betrachtungszeitraum von fünf Jahren abgestellt. Dabei werden die auf diesen Zeitraum entfallenden planmäßigen Abschreibungen bei der Ermittlung der Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen mindernd berücksichtigt.

Die Bilanzierung der unfertigen Leistungen (noch abzurechnende Betriebskosten) erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Allen erkennbaren Risiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Grundsätzlich wurde dabei auf der Basis der vorliegenden Abrechnungen eine Pauschalwertberichtigung in Höhe der nicht umlegbaren Betriebskosten, insbesondere aufgrund von temporärem Leerstand und für Mietverträge mit vereinbarten Inklusivmieten bzw. pauschalen Betriebskosten, gebildet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Allen erkennbaren Einzelrisiken wird durch vorsichtigen Wertansatz Rechnung getragen. Auf nicht einzelwertberichtigte Forderungen aus Vermietung ist zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 95 % auf Forderungen inaktiver Mieter gebildet worden. Darüber hinaus werden Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aktiver Mieter gebildet, die zwischen 18 % und 95 % liegen, entsprechend der Forderungsfälligkeit und der Zahlungsfähigkeit der Mieter.

Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Infolge von umfangreichen Digitalisierungsmaßnahmen im Jahresabschlusserstellungsprozess wird insbesondere in Bezug auf den Ausweis der Wahlpflichtangaben die formelle Stetigkeit durchbrochen. Die Wahlpflichtangaben werden nunmehr in der Bilanz der Gesellschaft ausgewiesen und dienen der Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit.

C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Kapitalrücklage

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom 20. Oktober 2021 haben die Gesellschafter eine Auflösung der Kapitalrücklage in Höhe von TEUR 6.907 beschlossen. Die Ausschüttung fand am 15. November 2021 statt.

(2) Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren im Geschäftsjahr aus dem Finanzverkehr in Höhe von TEUR 26.811, aus dem Ergebnisabführungsvertrag in Höhe von TEUR 323 sowie aus dem Lieferungs- und Leistungsverkehr in Höhe von TEUR 4.

(3) Treuhandvermögen / -verbindlichkeiten

Bei dem Treuhandvermögen und den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich ausschließlich um Mietkautionen.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

(4) Sonstige betriebliche Erträge

Im Posten sonstige betriebliche Erträge sind außergewöhnliche Erträge enthalten. Diese betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen in Höhe von TEUR 44.

(5) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Posten sonstige betriebliche Aufwendungen sind außergewöhnliche Aufwendungen enthalten. Diese resultieren im Wesentlichen aus Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von TEUR 296.

E. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen mit Gesellschaften des Vonovia-Konzerns. Die Abrechnung erfolgt auf Basis der der Gesellschaft zuzurechnenden Kosten für konzerninterne Dienstleistungen. Der Aufwand im Geschäftsjahr 2021 betrug TEUR 688.

Kiel, den 25. März 2022

BUWOG - Kiel II GmbH
Die Geschäftsführung

Arnd Fittkau Helene von Roeder Dirk Brunnert

Gesellschafterbeschluss

A. Gesellschafter

Gesellschafter der

BUWOG - Kiel II GmbH

sind

1. BUWOG - NDL I GmbH

2. S-A-H Holding GmbH

B. Beschluss

Unter Verzicht auf alle durch Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Formen und Fristen werden folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 endend am 31.12.2021 wird hiermit festgestellt.

2. Den Geschäftsführern wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Kiel, den 21.06.2022

BUWOG - NDL I GmbH

Christoph Schauerte Dr. Fabian Heß
Prokurist Prokurist

Röthis, 24.06.2022

S-A-H Holding GmbH

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