Master Data

Registry
Register court München HRB 102578
Registered
5/26/1993
Industry
Finishing of wooden productsSawmilling and planing of woodProcessing and finishing of wood
Purpose
Betrieb einer Möbel- und Bauschreinerei. insbesondere die Übernahme von Montageund Reparaturarbeiten der Holzverarbeitung, durch Fortführung der angepachteten Fa. Schreinerei Franz Zacherl.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ladislav jun. Stopar
since 9/22/2009
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Stopar & Sohn GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Handelsbilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.599.485,08 2.243.757,58
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50 1,50
II. Sachanlagen 2.572.483,58 2.216.756,08
III. Finanzanlagen 27.000,00 27.000,00
B. Umlaufvermögen 3.678.430,49 4.181.108,37
I. Vorräte 1.847.516,61 2.110.560,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.830.913,88 2.029.754,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 86.270,62 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 0,00 40.793,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 58.405,69 66.428,84
Aktiva 6.336.321,26 6.491.294,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.116.292,52 849.935,72
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 824.371,13  
III. Jahresüberschuss 266.356,80  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   824.371,13
davon Gewinn-/Verlustvortrag   872.643,21
B. Rückstellungen 756.851,01 692.600,81
C. Verbindlichkeiten 4.460.359,73 4.948.758,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.631.926,33 2.324.720,89
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.828.433,40 2.624.037,37
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.818,00  
Summe Passiva 6.336.321,26 6.491.294,79

Angaben unter der Bilanz

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
ausschüttungsgesperrter Unterschiedsbetrag aus der Abzinsung von Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen 8.622,00 38.755,00

E. Anhang



1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Bilanz ist in Kontoform aufgestellt worden.
Die in § 266 Abs. 2 und 3 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Die in § 275 Abs. 2 HGB bezeichneten Posten sind gesondert und in der vorgeschriebenen Reihenfolge ausgewiesen.

Gem. § 288 HGB sind bei der Erstellung des Anhangs größenabhängige Erleichterungen in Anspruch genommen worden. Eine evtl. mögliche Erleichterung gem.
§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB wurde nicht in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Stopar & Sohn GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Unterföhring
Registergericht: München
Register-Nr.: 102578

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurde wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden mit Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

Die flüssigen Mittel, die sowohl bei Kreditinstituten als auch als Bargeldbestand vorhanden sind, wurden zu Nennwerten am Bilanzstichtag bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten wurden auf der Aktivseite Ausgaben bzw. auf der Passivseite Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellten.

Pensionsrückstellung

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtung mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:

Erfüllungsbetrag der Schulden EUR 611.077
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte EUR 89.770
Die Pensionsrückstellung wurde mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
Berechnungsgrundlage waren:
- Dr. Klaus Heubeck, Richttafeln von 2018 G
- Rechnungszins 1,82 %
- Rententrend 2,00 %

Durch die Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der letzten 10 Jahre statt der letzten 7 Jahre ergibt sich eine Ausschüttungssperre in Höhe von 8.622,00.

Sonstige Rückstellungen

Bei Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen in Form von Miet- und Leasingverträgen bestehen für 2024 voraussichtlich in Höhe von TEUR 199.

Währungsumrechnung

Erforderliche Währungsumrechnungen erfolgten zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag.

3. Sonstige Pflichtangaben

Die Forderungen gegenüber Gesellschafter belaufen sich auf EUR 108.301,67 (Vj 76.244,65). Die Forderung wurde verzinst mit 3 %.

Die Forderungen gegenüber Geschäftsführer belaufen sich auf EUR 80.453,61 (Vj 0,00). Die Forderung wurde verzinst mit 3 %.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 1.448.379,58 (Vj EUR 1.471.659,48).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 2.948.143,58.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:  
-  Grundschuld in Höhe von EUR 656.775,13 an dem Grundstück in Isarweg 1, 85774 Unterföhring.
-  Grundschuld in Höhe von EUR 850.000,00 an dem Grundstück in Fasanenstr. 132 und 136, 82008 Unterhaching.
-  Grundschuld in Höhe von EUR 700.000,00 an dem Grundstück in Englschalkinger Str. 235, 81927 München
-  Sicherungsübereignungen PKW´s im Anlage- und Umlaufvermögen

Geschäftsführer der Stopar & Sohn GmbH ist Herr Ladislav Stopar.

Im Geschäftsjahr 2023 waren durchschnittlich 42 Arbeitnehmer beschäftigt.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. den 06.10.2025
Ladislav Stopar


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.10.2025 festgestellt.

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