Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 94458
Registered
8/16/2012
Industry
Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motorcycles and related parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicles
Purpose
der Vertrieb von Automobilen, motorisierten Zweirädern, Motorgeräten, Power Equipment-Produkten, Industriemotoren und den dazugehörigen Ersatzteilen und Zubehörartikeln, hergestellt von der Honda Motor Co., Ltd., Tokyo/Japan oder von anderen Unternehmen des Honda-Konzerns unter der Marke "Honda" oder unter anderen Honda-Handelsmarken, sowie der Kundendienst für die vorgenannten Produkte. Die Gesellschaft ist ein Unternehmen des europäischen Honda-Vertriebsystems sowie des europäischen Honda-Werkstättensystems.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Matthieu Naegelen
since 2/7/2026
Managing Director
Hans de Jaeger
since 2/7/2026
Managing Director
Jean-Marc Streng
since 4/14/2025
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Honda Motor Europe Ltd.GBR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Honda Motor Europe Ltd.
United Kingdom
€400,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Honda Center GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. März 2013

Bilanz zum 31. März 2013

AKTIVA

31.3.2013
EUR
3.8.2012
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN      
I. Sachanlagen      
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 404.863,18   0,00
    404.863,18 0,00
    404.863,18 0,00
B. UMLAUFVERMÖGEN      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.241,18   0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren 4.280.637,34   0,00
    4.287.878,52 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 466.389,41   0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände 201.179,34   0,00
    667.568,75 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   111.491,78 400.000,00
    5.066.939,05 400.000,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   47.122,67 0,00
    5.518.924,90 400.000,00

PASSIVA

     
  31.3.2013
EUR
3.08.2012
EUR
A. EIGENKAPITAL      
I. Stammkapital   400.000,00 400.000,00
    400.000,00 400.000,00
B. RÜCKSTELLUNGEN      
1. Sonstige Rückstellungen 56.807,25   0,00
    56.807,25 0,00
C. VERBINDLICHKEITEN      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 13.693,30   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 13.693,30 (Vorjahr: EUR 0,00)      
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 25.514,00   0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 154.216,37   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 154.216,37 (Vorjahr: EUR 0,00)      
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.132.825,60   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.132.825,60 (Vorjahr: EUR 0,00)      
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 1.673.966,00   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.673.966,00 (Vorjahr: EUR 0,00)      
6. Sonstige Verbindlichkeiten 57.641,52   0,00
- davon aus Steuern: EUR 11.905,09 (Vorjahr: EUR 0,00)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)      
    5.057.856,79 0,00
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN   4.260,86 0,00
    5.518.924,90 400.000,00

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 4. August 2012 bis zum 31. März 2013

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS UND ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss basiert auf dem Rumpfgeschäftsjahr vom 4. August 2012 bis 31. März 2013. Unter Fortführung der per 3. August 2012 aufgestellten Gründungsbilanz wurde der Jahresabschluss nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Bilanz wird aufgestellt nach Verwendung des Jahresergebnisses; die Gewinn- und Verlustrechnung wird aufgestellt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im Anhang zu finden.

Von bestehenden Ansatzwahlrechten wird nur Gebrauch gemacht, soweit aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften eine Aktivierungs- bzw. Passivierungspflicht besteht.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Gründungsbilanz per 3. August 2012 überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 410,00 werden sofort abgeschrieben.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).

II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens stellt sich wie folgt dar:

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM RUMPFGESCHÄFTSJAHR VOM 4. AUGUST 2012 BIS ZUM 31. MÄRZ 2013

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
4. Aug. 2012
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
31. März 2013
EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
SACHANLAGEN        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 437.895,39 0,00 437.895,39
  0,00 437.895,39 0,00 437.895,39
FINANZANLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 437.895,39 0,00 437.895,39
AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN
4. Aug. 2012
EUR
Zuführungen
EUR
Auflösungen
EUR
31. März 2013
EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 0,00 0,00 0,00 0,00
SACHANLAGEN        
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 33.032,21 0,00 33.032,21
  0,00 33.032,21 0,00 33.032,21
FINANZANLAGEN 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 33.032,21 0,00 33.032,21
NETTOBUCHWERTE
31. März 2013
EUR
3. Aug. 2012
EUR
IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE 0,00 0,00
SACHANLAGEN    
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 404.863,18 0,00
  404.863,18 0,00
FINANZANLAGEN 0,00 0,00
  404.863,18 0,00

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind antizipative Abgrenzungsposten aus noch nicht abgerechneten Lieferantenboni und noch nicht abgerechneten Verkaufshilfen in Höhe von TEUR 175 enthalten.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in branchenüblichem Umfang durch Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen noch nicht belastete Zahlungen aus einem laufenden Kontokorrent.

In den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer in Höhe von TEUR 285 enthalten.

III. ERGÄNZENDE ANGABEN

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB:

Die Gesellschaft ist in den Konzernabschluss der Honda Motor Europe Ltd., Berkshire, England, einbezogen und nimmt die Erleichterungen des § 264 Abs. 3 HGB in Anspruch.

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr:

 

Herr Katsushi Inoue, Frankfurt am Main

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