Schilling WOOD-TRADING GmbHLiquidated

89073 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 3774
Registered
1/15/1999
Industry
Wholesale of wood in the rough and sawn timberSawmilling and planing of woodFinishing of wooden products
Purpose
Im- und Export von Rund- und Schnittholz sowie Holzwaren.

History

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Management

NameRole
Martin Dr. Scheuing
since 11/24/2017
Liquidator

Financial Report

Schilling WOOD-TRADING GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

619.340,10

546.883,36

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

3.900,16

758,62

Summe Aktiva

623.240,26

547.641,98



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

52.000,00

52.000,00

II. Gewinnvortrag

136.023,08

115.653,49

III. Jahresüberschuss

18.395,87

20.369,59

B. Rückstellungen

7.004,00

6.650,00

C. Verbindlichkeiten

409.817,31

352.968,90

Summe Passiva

623.240,26

547.641,98

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs-, und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Per 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des BilMoG umgestellt.

2. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte unter der Anwendung der Vorschriften der Par. 266 ff. HGB.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätze sind beibehalten worden.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten in der Bilanz bestand nicht.

3. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

4. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet :

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und die liquiden Mittel wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Soweit die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

5. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich gelautet haben.

6. Erläuterungen zur Bilanz

In die Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlage- sowie Umlaufvermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen einbezogen.

Der Gesamtbetrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 0,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 409.817,31 €.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 0,00 €.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte gesichert sind, beträgt 0,00 €.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beträgt 239.945,13€

7. Sonstige Angaben

Geschäftsführer :

Name Vorname Vertretungsbefugnis

Schilling Hans-Erich einzelvertretungsberechtigt

8. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB

 

Ulm/Donau, den 23. Dezember 2014

gez. Hans-Erich Schilling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23.12.2014

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