Wholesale of food n.e.c.
LemonSwan GmbH
Schulterblatt 65, 20357 Hamburg, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Nicolas Albert Danner since 1/16/2026 | Procura |
Jan Paul Uhlig since 4/24/2018 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (38)
| Name | Ownership |
|---|---|
J*** G**** S******* | 16.63% |
Dr. H*********** K***** F******** J****** | 14.93% |
Dr. H*** H******* C****** | 6.30% |
Unresolved chains (10)
| Name | Ownership |
|---|---|
LemonSwan GmbHSelf-held cycle | 2.96% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
33 shareholders
GmbH structure
5 of 33 shown
Holdings
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 2.96% |
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
LemonSwan GmbHHamburgJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
der LemonSwan GmbH Hamburg
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die LemonSwan GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden. C. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen berücksichtigt. Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer (3 Jahre) und nach der linearen Methode. Geringwertige Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungswert von netto € 250,00 bis € 1.000,00 werden einem Sammelposten zugeführt, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen. Erkenn bare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt worden. Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde für anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, gebildet. Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die Rücklagen sind zum Nennwert bewertet. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig. Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den anteiligen Einnahmen aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Erträge für Folgejahre darstellen, bewertet. Geschäftsvorfälle in fremden Währungen werden in laufender Rechnung zum Zugangszeitpunkt mit aktuellen Kursen umgerechnet. Zum Bilanzstichtag werden auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, deren Laufzeit ein Jahr oder weniger beträgt, mit dem Devisenkassamittelkurs bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden in fremder Währung mit einer Restlaufzeit größer als ein Jahr erfolgt zum Abschlussstichtag durch Vergleich der Zugangsbewertung mit der Bewertung zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips, wonach Kursverluste aufwandswirksam und Kursgewinne nicht berücksichtigt werden. D. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten I. Posten der Bilanz 1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben T€ 15 (Vorjahr: T€ 15) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Alle übrigen Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. 2. Verbindlichkeiten Von den Verbindlichkeiten haben T€ 904 eine Laufzeit von mehr als einem Jahr (Vorjahr: T€ 864). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von T€ 89 (Vorjahr: T€ 135) bzw. im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 2) enthalten. II. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 1. sonstige betriebliche Erträge In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung von T€ 0 (Vorjahr: T€ 1) enthalten. 2. sonstige betriebliche Aufwendungen In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung von T€ 1 (Vorjahr: T€ 3) enthalten. E. Sonstige Pflichtangaben I. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hin aus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen mit folgenden Laufzeiten und geschätzten Belastungen:
Hamburg, 11. Juni 2024
gez. Britta Künstler gez. Jan Paul Uhlig,
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
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