Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 120047
Registered
6/5/2009
Industry
Computer consultancy activitiesOther information service activitiesOther information technology and computer service activities
Purpose
Die Entwicklung und der Betrieb von lokalen Such- und Bewertungsplattformen für digitale Medien, die Entwicklung und der Betrieb von lokalen Communities für digitale Medien sowie die Erbringung von Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit den vorstehenden Tätigkeiten.

History

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Management

NameRole
Dennis Kämker
since 1/4/2012
Liquidator

Beneficial Owners
Beta

8.20% identified91.80% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Dr. L*********** F***Schwetje Digital GmbH+1
8.20%

Unresolved chains (2)

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Schwetje Digital GmbH
Germany
€37,963
82.00%
Schwetje Invest GmbH
Germany
€8,334
18.00%

Financial Report

Townster GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 262.748,00 259.685,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 250.321,00 243.973,25
II. Sachanlagen 12.427,00 15.712,00
B. Umlaufvermögen 64.374,86 571.470,77
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.667,08 46.858,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36.707,78 524.612,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 36,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 327.122,86 831.192,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 196.226,60 224.736,08
I. gezeichnetes Kapital 41.667,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.708.333,00 725.000,00
III. Verlustvortrag 525.263,92 50,77
IV. Jahresfehlbetrag 1.028.509,48 525.213,15
B. Rückstellungen 10.200,00 16.180,00
C. Verbindlichkeiten 120.696,26 590.276,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 120.696,26 89.304,62
Bilanzsumme, Summe Passiva 327.122,86 831.192,92

Anhang


 
Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2010
 
1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde entsprechend den handelsrechtlichen Vorschriften in EUR aufgestellt.


1.1 Gliederung des Jahresabschlusses
 
Die Gliederung der Bilanz entspricht der Kontoform gemäß § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt worden.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 
Die Bilanzierung erfolgte nach dem going-concern-Prinzip.

Aktiva


ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Außerplanmäßige Abschreibungen i. S. v. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB sowie steuerrechtlich zulässige Sonderabschreibungen i. S. v. § 254 HGB wurden auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nicht vorgenommen.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie der kumulierten Abschreibungen werden gesondert in einem Anlagespiegel dargestellt, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

UMLAUFVERMÖGEN

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie des Bank- und Kassenbestandes erfolgte zum Nennwert.

Passiva

RÜCKSTELLUNGEN


Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.


VERBINDLICHKEITEN

Die Passivierung erfolgte mit dem Erfüllungsbetrag.

1.3 Größenabhängige Erleichterungen
 
Die Aufstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Für die Angaben im Anhang wurden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

Auf die Aufstellung eines Lageberichtes wurde verzichtet.

2. Spezielle Ausführungen
 
2.1 Ausführungen zur Bilanz
 
A k t i v a
 
ANLAGEVERMÖGEN

Immaterielle Vermögensgegenstände

Es handelt sich um gewerbliche Schutzrechte sowie Lizensierungsgebühren, die entsprechend ihrer Laufzeit über ein bis drei Jahre abgeschrieben werden.


Sachanlagen


Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten abzüglich gewährter Lieferantenskonti und vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.


Beim beweglichen Anlagevermögen beträgt die durchschnittliche Nutzungsdauer drei Jahre.
Die Abschreibungen werden einheitlich pro rata  temporis bemessen.


Bei Wirtschaftsgütern mit einem Wert von EUR 150 bis EUR 1.000 wird eine Nutzungsdauer von 5 Jahren unterstellt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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