OcuLentis GmbHLiquidated

13507 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 73515
Previous
ACRIMED Pharmazeutische und medizintechnische Gesellschaft mbHWaveLight GmbH
Registered
8/9/2004
Industry
Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipmentManufacture of pharmaceutical preparationsManufacture of orthopaedic appliances
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Medizinprodukten, Instrumenten, Medizingeräten und pharmazeutischen Präparaten sowie ferner die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang hiermit und die Vermietung von Medizingeräten.

History

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Financial Report

OcuLentis GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 124.008,00 107.268,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 51.555,00 58.475,00
II. Sachanlagen 72.453,00 48.793,00
B. Umlaufvermögen 6.135.480,88 5.172.846,34
I. Vorräte 2.510.359,48 2.196.234,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.563.858,13 2.482.408,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.061.263,27 494.202,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 143.769,63 79.977,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 6.403.258,51 5.360.091,45

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 2.365.299,91 1.937.492,85
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 2.335.299,91 1.907.492,85
B. Rückstellungen 496.151,66 399.318,00
C. Verbindlichkeiten 3.541.806,94 3.023.280,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 3.541.806,94 3.023.280,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 6.403.258,51 5.360.091,45

Anhang


I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die OcuLentis GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HR A/B 73515 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 , 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind unverändert die nach­folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis EUR 410,00 werden im Zeitpunkt ihres Zugangs voll abgeschrieben.

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschafftungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksich­tigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Die liquiden Mittel werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und dro­henden Verluste aus schwebenden Geschäften und werden mit den nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung, deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt, werden entsprechend § 256 a HBG mit dem Euroreferenzkurs am Bilanzstichtag bewertet. Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremwährungsgeschäften werden erfolgswirksam erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Es bestehen Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.211,96).

Bilanzgewinn

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 1.907.492,85 enthalten.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 1.904.159,26 (i.V. EUR 1.635.388,27) enthalten.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 84. Es handelt sich um Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen.

Die Miet- und Leasingverträge enden im Laufe des Jahres 2017.

V. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 34 Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr:

- Herr Mark Lansu, Kaufmann, Leverkusen und
- Herr Christoph Weber, Kaufmann, Potzdam (seit dem 31.05.2016)

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanz­gewinn von EUR 2.335.299,91 auf neue Rechnung vorzutragen.



  

sonstige Berichtsbestandteile



Berlin, 18. Dezember 2017

gez. Mark Lansu

gez. Christoph Weber


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.

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