Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 776316
Registered
11/25/2020
Industry
Installation of insulationGlazingManufacture of solar water heaters
Purpose
Wärme-, Kälte-, Schall- und Brandschutzisolierungen, Fußbodentechnik und Solartechnik.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Shukri Gela
since 11/25/2020
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Heilbronn
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

ISOGELA GmbH

Flein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 110.779,00 66.623,00
I. Sachanlagen 110.779,00 66.623,00
B. Umlaufvermögen 900.098,56 471.807,51
I. Vorräte 60.806,00 52.680,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 411.030,41 71.526,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 428.262,15 347.600,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.125,00 0,00
Summe Aktiva 1.015.002,56 538.430,51

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 635.180,86 340.492,90
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 315.492,90 -1.478,16
III. Jahresüberschuss 294.687,96 316.971,06
B. Rückstellungen 312.229,01 140.690,17
C. Verbindlichkeiten 67.592,69 57.247,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 51.380,64 35.677,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 16.212,05 21.569,90
Summe Passiva 1.015.002,56 538.430,51

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Der Jahresabschluss der ISOGELA GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierung

Die Bilanzierungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Bewertung

Die Bewertung erfolgte entsprechend den Bewertungsgrundsätzen des § 252 HGB. Ein grundlegender Wechsel der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr wurde nicht vorgenommen.

Anlagevermögen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, werden sie vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.Das abnutzbare Anlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen, das nicht abnutzbare Anlagevermögen zu Anschaffungskosten bewertet. Vom Bewertungswahlrecht des § 6 Absatz 2 EStG wurde bei bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert in Höhe von Euro 800,00 in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Diese Anschaffungswerte werden im Anlagenspiegel nicht aufgeführt.

Die Finanzanlagen wurden, soweit solche vorhanden sind, zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden: Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen.

Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Aktive Rechnungsabgrenzungen

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich, soweit vorhanden, um periodenanteilige Vorausleistungen für z.B. Versicherungen, Steuern, Mieten und Dienstleistungen, die periodengerecht abgegrenzt werden.

Eigenkapital

Das Stammkapital in Höhe von 25.000,00 Euro ist in voller Höhe einbezahlt.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschss für das Geschäftsjahr 2022 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen) wurden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und Verpflichtungen Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sofern die Tageswerte über dem Rückzahlungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich, soweit vorhanden, um periodenanteilige Vorausleistungen, die Beträge werden planmäßig aufgelöst.

Sonstige Pflichtangaben

Anteilsbesitz an anderen Unternehmen gem. §285 Nr. 11 HGB

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Shukri Gela.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.03.2024

sonstige Berichtsbestandteile

 

Flein, 27.03.2024

gez. Shukri Gela, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2024 festgestellt.

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