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Generation Communications GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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93.505,00
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128.019,00
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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1.030,00
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1.989,00
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II. Sachanlagen
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92.475,00
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126.030,00
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III. Beteiligungen
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5.793,55
|
|
0,00
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B. Umlaufvermögen
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623.198,04
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645.490,78
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I. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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615.421,01
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547.037,08
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II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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7.777,03
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98.453,70
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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5.140,26
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5.671,90
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Bilanzsumme, Summe Aktiva
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727.636,85
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779.181,68
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PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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217.802,85
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182.648,90
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
|
|
25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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46.600,00
|
|
46.600,00
|
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III. Gewinnvortrag
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111.048,95
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107.270,01
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IV.Jahresüberschuss
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35.153,90
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3.778,89
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B. Rückstellungen
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44.027,21
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82.542,56
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C. Verbindlichkeiten
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465.806,79
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513.990,22
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davon mit Restlaufzeit bis 1
Jahr
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|
465.806,79
|
|
513.990,22
|
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Bilanzsumme, Summe Passiva
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727.636,85
|
|
779.181,68
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ANHANG
A. Allgemeine Angaben
Dem Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember
2010 liegt das Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum
31.12.2010 zugrunde.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches (HGB) und den ergänzenden
Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung der Aktiva und Passiva wurde von
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
ausgegangen.
Bei Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie einer Abnutzung
unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
beziehungsweise Herstellungskosten angesetzt und soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungs- bzw.
Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände
degressiv beziehungsweise linear vorgenommen. Im
Geschäftsjahr angeschaffte geringwertige
Wirtschaftsgüter wurden voll abgeschrieben. Ferner
wurde im Zugangsjahr der Abgang unterstellt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden mit ihrem jeweiligen
Nominalbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, aber noch nicht
festgsetzten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
der Beträge angesetzt, die nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig sind; sie
entsprechen den zu erwartenden Ausgaben.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
C. Sonstige Pflichtangaben
Forderungen gegen Gesellschafter
Gegen die Gesellschafter bestehen Forderungen in
Höhe von € 616,77 und € 606,37.
Namen des Geschäftsführers
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens von Frau Maria
Shafait, Kauffrau, und von Herrn Khurram Awan, Kaufmann,
geführt.
Frankfurt am Main, den 30. März 2012
Maria Shafait Khurram Awan
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses
erfolgte am: 18.10.2011
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