Cortado Mobile Solutions GmbH
Same addressManufacture of plastic packing goods
Basic information of the organization
Indicators extracted from public financial statements
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Bernd Trappe since 12/15/2014 | Managing Director |
Frank Hoffmann since 12/15/2014 | Managing Director |
Charlotte Künzell since 12/15/2014 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Official financial statements and annual reports
ThinPrint GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023BILANZAKTIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2023I. Allgemeines Die ThinPrint GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2014 gegründet und wird beim Amtsgericht Charlottenburg unter HRB 163480 B geführt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Die ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) wurden beachtet. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 2 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die ThinPrint GmbH ist eine 100% Tochter der Cortado Holding AG. Zusammen mit der Cortado Mobile Solutions GmbH bilden diese drei Unternehmen eine Organschaft. Zwischen der ThinPrint GmbH als Organgesellschaft und der Cortado Holding AG als Organträger besteht eine umsatz-, körperschaft- und gewerbesteuerliche Organschaft. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rückstellungen sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB). Anlagevermögen Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, angesetzt. Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Die Abschreibungszeiträume basieren auf der jeweils voraussichtlichen Nutzungsdauer. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die unterjährig erworben wurden, werden zeitanteilig abgeschrieben. Von der Möglichkeit geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten nicht mehr als € 800,00 betragen, im Jahr des Zugangs voll abzuschreiben, wurde uneingeschränkt Gebrauch gemacht. Umlaufvermögen Der Ansatz der Vorräte erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % der nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen gebildet worden. Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. Passiva Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrags angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung notwendig ist. Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag. Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgte bei den Forderungen und Bankguthaben sowie bei den Verbindlichkeiten mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag. Passive Rechnungsabgrenzungsposten Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die erhaltenen Zahlungen für die Leistungen, die das Unternehmen erst in den nächsten Perioden erbringt. Diese werden in den Folgeperioden zeitanteilig aufgelöst. III. Erläuterungen zur Bilanz Umlaufvermögen Die Vorräte werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. mit dem zum Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. In den Forderungen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. € 198,82 (Vorjahr: € 452.854,22) enthalten. Sie setzen sich in voller Höhe aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zusammen. In den Forderungen sind Forderungen gegen Gesellschafter i.H.v. € 3.018.868,95 (Vorjahr: € 3.605.706,68) enthalten. Eigenkapital Das Gezeichnete Kapital ist das im Handelsregister eingetragene Stammkapital der Gesellschaft. Das Stammkapital von € 25.001,00 ist in voller Höhe eingezahlt. Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt:
Rückstellungen Bei den Sonstigen Rückstellungen handelt es sich um Rückstellungen für:
Verbindlichkeiten Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 927.197,99 (Vorjahr: € 2.609.827,11) sowie gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 44.045,29 (Vorjahr: € € 200.944,62) enthalten Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter enthalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 284.328,80 (Vorjahr: € 401.459,80). Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen setzen sich wie im Vorjahr in voller Höhe aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zusammen. IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung In den Sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus realisierten Kursgewinnen und aus der Währungsumrechnung in Höhe von T€ 33 (Vorjahr: T€ 285) enthalten. In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus realisierten Kursverlusten und aus der Währungsumrechnung in Höhe von T€ 158 (Vorjahr: T€ 76) enthalten. V. Sonstige Angaben Die Arbeitnehmerzahl belief sich im Jahresdurchschnitt auf 57 Beschäftigte (Vorjahr: 54 Beschäftigte).
Geschäftsführer der Gesellschaft sind: - Frank Hoffmann, Chief Financial Officer, Woltersdorf b. Erkner, Diplom-Kaufmann - Charlotte Künzell, Chief Executive Officer, Berlin - Bernd Trappe, Chief Technology Officer, Hoppegarten. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ein Aufsichtsrat oder Beirat bestehen nicht.
Berlin, den 22. August 2024 Die Geschäftsführer Frank Hoffmann Charlotte Künzell Bernd Trappe Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 23. August 2024 |
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