Master Data

Registry
Register court München HRB 199525
Registered
6/28/2012
Industry
Consulting architectural activities in landscape architectureAdvertising agenciesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Betrieb einer Designagentur, die auf strategische und benutzerorientierte Ausarbeitung von Mensch-Maschine-Interaktionskonzepten und Corporate Identities ausgelegt ist. Ausgenommen sind erlaubnispflichtige Tägigkeiten jeder Art, sofern nicht einen Erlaubnis vorliegt.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Wagner
since 11/4/2022
Managing Director
Managing Director
Daniel Wagner
since 10/23/2012
Managing Director
Felix van de Sand
since 10/23/2012
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

0.00% identified100.00% unresolved

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Etribes Group GmbH
Germany
€32,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

COBE GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

560.889,59

561.860,59

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

57.603,00

58.574,00

III. Finanzanlagen

503.285,59

503.285,59

B. Umlaufvermögen

1.410.907,74

1.209.108,83

I. Vorräte

0,00

79.980,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.092.669,09

527.761,53

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

61.797,00

42.319,16

- davon gegen Gesellschafter

460.912,50

0,00

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

318.238,65

601.367,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten

57.770,42

39.189,11

Summe Aktiva

2.029.567,75

1.810.158,53



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

987.035,52

987.035,52

I. Gezeichnetes Kapital

32.000,00

32.000,00

II. Kapitalrücklage

228.546,35

228.546,35

III. Bilanzgewinn

726.489,17

726.489,17

B. Rückstellungen

81.185,00

90.935,00

C. Verbindlichkeiten

961.347,23

732.188,01

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

930.601,48

639.442,74

- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

30.745,75

92.745,27

Summe Passiva

2.029.567,75

1.810.158,53

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der COBE GmbH, München (Amtsgericht München, HRB 199525) ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert worden.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Abschreibungsdauer orientiert sich an den steuerlich anerkannten Nutzungsdauern und liegt überwiegend zwischen 3 und 15 Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden gemäß der jeweils geltenden steuerlichen Regelungen behandelt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt zu den auf den Bilanzstichtag ermittelten Herstellungskosten, die neben den Einzelkosten noch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie angemessene Kosten der allgemeinen Verwaltung beinhalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt, wobei erkennbare Risiken durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt wurden. Im Berichtszeitraum wurde keine Pauschalwertberichtigung gebildet, da sämtliche potenzielle Risiken durch Einzelwertberichtigungen erfasst wurden.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die auf fremde Währungen lauten, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet. Bei Restlaufzeiten von einem Jahr oder weniger sind §§ 253 Abs. 1 Satz 1, 252 Abs. 1 Nr. Halbsatz 2 HGB nicht anzuwenden.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen.

Angaben zur Bilanz

Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 540.290,03 Euro handelt es sich in Höhe von 79.377,53 Euro (Vorjahr: 69.814,44 Euro) um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Bei den restlichen in Höhe von 460.912,50 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro) Forderungen handelt es sich um sonstige Forderungen; diese bestehen gegenüber der Gesellschafterin.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr in Höhe von 61.797,00 Euro (Vorjahr: 42.319,16 Euro).

Das gezeichnete Kapital beträgt 32.000,00 Euro und ist vollständig eingezahlt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 793.894,39 Euro (Vorjahr: 283.310,71 Euro) resultieren in Höhe von 209.708,70 Euro (Vorjahr: 240.472,01 Euro) aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und in Höhe von 584.185,69 Euro (Vorjahr: 42.838,70 Euro) aus sonstigen Verbindlichkeiten. Es bestehen sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 158.902,42 Euro (Vorjahr: 42.838,70 Euro) gegenüber der Gesellschafterin.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben in Höhe von 30.745,75 Euro (Vorjahr: 58.630,10 Euro) eine Restlaufzeit von über einem Jahr. Verbindlichkeiten in Höhe von 53.139,75 Euro sind durch die Abtretung von Außenständen gesichert.

Die restlichen Verbindlichkeiten sind analog zum Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge enthalten Zinsen von verbundenen Unternehmen in Höhe von 10.912,50 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von 4.635,23 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 36 (Vorjahr: 35).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen für Miet- und Leasingverträge in Höhe von 937 TEuro (Vorjahr: 70 TEuro).

München, den 27. Juni 2024

Felix Menzel & Felix van de Sand

 

München, den 27. Juni 2024

gez. Felix Menzel & Felix van de Sand

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31. August 2024

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