ZEP-ZEP Textilhandelsgesellschaft mbHLiquidiert

Modering 3, 22457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 36597
Eingetragen
20.8.1986
Branche
Großhandel mit TextilienGroßhandel mit BekleidungEinzelhandel mit Textilien
Gegenstand
der Textilgroßhandel

Historie

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Management

NameRolle
Parisch Kutschak
seit 9.1.2009
Geschäftsführer
Kijan Kutschak
seit 9.1.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
M*** K*******
20.00%
M****** O******
20.00%
P****** K*******
20.00%

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
M*** K*******
10000
20.00%
M****** O******
10000
20.00%
P****** K*******
10000
20.00%
K**** K*******
10000
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Zep-Zep Textilhandelsgesellschaft mbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 38.644,00 43.830,00
I. Sachanlagen 38.644,00 43.830,00
B. Umlaufvermögen 184.300,99 223.660,85
I. Vorräte 26.476,40 34.122,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 36.716,31 33.412,11
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.227,49 1.155,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 121.108,28 156.126,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 569,14 801,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 223.514,13 268.292,66

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 125.456,51 182.844,27
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 157.279,68 0,00
III. Jahresfehlbetrag 57.387,76 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 157.279,68
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 125.807,19
B. Rückstellungen 28.903,97 54.748,97
C. Verbindlichkeiten 69.153,65 30.699,42
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 18.993,25 30.699,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 223.514,13 268.292,66

Anhang gem. § 284 HGB

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen

Der Jahresabschluss der Zep-Zep Textilhandelsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des §§ 246 - 256a a. F. HGB und der Sondervorschriften der §§ 279 - 283 HGB a. F. aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde bei den anderen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 3 - 13 Jahren zu Grunde gelegt.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten (Einstandswert) bewertet, soweit eine niedrigere Bewertung zum Bilanzstichtag notwendig war, wurde diese vorgenommen. Nach Auskunft der Geschäftsführer wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Nominalwert angesetzt.

Die Rückstellungen sind mit dem Betrag ausgewiesen, der unter Beachtung des Vorsichtsprinzips bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung anzusetzen ist. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte grundsätzlich zum Rückzahlungsbetrag.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind keine Haftungsverhältnisse zu vermerken.

sonstige Angaben

Die Forderungen gegenüber Gesellschaftern betragen Euro 677,04.

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen Euro 1.155,97.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 30.699,42.

Geschäftsführer im Kalenderjahr 2009 war:

Mike Kutschak 01.01.-31.12.2009

Parisch Kutschak 01.01.-31.12.2009

Kijan Kutschak 01.01.-31.12.2009

 

Hamburg, den 07. Dezember 2010

Mike Kutschak

Parisch Kutschak

Kijan Kutschak

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