OCEAN ARTIST & BRAND GmbHLiquidiert

81541 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 174415
Eingetragen
10.7.2008
Branche
Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste a. n. g.Verwertungsgesellschaften zur Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten SchutzrechtenVeröffentlichung von Musikaufnahmen (Labels)
Gegenstand
Erwerb und Vergabe von Auswertungs- und Nutzungsrechten hinsichtlich Ton- und Bildtonaufnahmen, Druckschriften und sonstiger Künstlerrechte sowie Produktion, Vervielfältigung und Verbreitung von Tonträgern, Bildaufnahmen und Druckschriften, ferner Betreiben des Merchandise-Geschäftes sowie weiterer Geschäfte im Medien- und Künstlerbereich.

Historie

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Management

NameRolle
Maximilian Göbl
seit 6.6.2013
Prokura
Philip Ernst Ginthör
seit 18.3.2013
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

OCEAN ARTIST & BRAND GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2012 bis zum 31.03.2013

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

I. Allgemeine Angaben

Die Ocean Artist & Brand GmbH ist zum Bilanzstichtag 31.03.2013 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte wurden in der gleichen Weise ausgeübt wie im Vorjahr, so dass die ausgewiesenen Werte mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Geschäftsjahr ist vom 01.04.2012 - 31.03.2013

II. Angaben zu den Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ausweismethoden

1. Bilanzierung und Bewertung der Aktivposten

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben.

Sachanlagen sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Bewertung orientiert sich hierbei an den konzerneinheitlichen Vorschriften. Dies gilt auch für die Abschreibungssätze und Abschreibungsmethoden. Die Abschreibungen auf bewegliche Sachanlagen erfolgen linear. Die im Berichtsjahr angeschaffenen geringwertigen Anlagegüter werden voll abgeschrieben. Ihr Abgang wird im Folgejahr unterstellt.

Außerplanmäßige Abschreibungen werden vorgenommen, wenn den Vermögensgegenständen ein niedrigerer Wert beizulegen ist.

Die Bewertung der Beteiligungen und der übrigen Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich erforderlicher Abschreibungen.

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und/oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Wertabschläge berücksichtigt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d.h. soweit die voraussichtlichen Verkaufspreise abzüglich der bis zum Verkauf anfallenden Kosten zu einem niedrigeren beizulegenden Wert führen, wurden entsprechende Abwertungen vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

2. Bilanzierung und Bewertung der Passivposten

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

In der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Aufwendungen und Erträge aus Ertragssteuern der Position "Steuern von Einkommen und vom Ertrag" zugerechnet.

Fremdwährungsumrechnung

Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum Zeitpunkt der Erstverbuchung erfaßt. Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die unterjährige Verbuchung mit dem Devisenkassamittelkurs vom letzten Tag des Vormonats. Bilanzposten werden zum Stichtag wie folgt bewertet:

Langfristige Fremdwährungsforderungen werden zum Devisenbriefkurs bei Entstehung der Forderung oder zum niedrigeren beizulegenden Wert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, angesetzt (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsforderungen (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) sowie liquide Mittel oder andere kurzfristige Vermögensgegenstände in Fremdwährungen werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

Langfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten werden zum Devisengeldkurs bei Entstehung der Verbindlichkeit oder zum höheren Stichtagskurswert, unter Zugrundelegung des Devisenkassamittelkurses am Abschlussstichtag, bewertet (Imparitätsprinzip). Kurzfristige Fremdwährungsverbindlichkeiten (Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger) werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet.

III. Erläuterungen zu Bilanzposten

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. Der Anlagenspiegel ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

IV. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr 2013 waren durchschnittlich 0 Mitarbeiter beschäftigt

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2013 die Herren

 

Johannes Hugger, München, abberufen am 06.06.2013

 

Sven Schäferkord, München, abberufen am 06.06.2013

 

Philip Ginthör, bestellt am 18.03.2013

Konzernzugehörigkeit

Die Ocean Artist & Brand GmbH, als Teil des Sony BMG Konzerns, wurde mit der Trennung von Bertelsmann, ab dem 1. Oktober 2008, und dem gleichzeitigen Anteilskauf von Sony in die neue Firmengruppe Sony Music Entertainment integriert. Die unmittelbare Mutter bleibt weiterhin die Sony Music Entertainment Germany GmbH, die als Rechtsnachfolger der Sony BMG Music Entertainment ( Germany ) GmbH, agiert. Mutterunternehmen des größten Konsolidierungskreis ist die Sony Corporation, Tokio, Japan. Der Konzernabschluss wird nach den Rechnungslegungsstandards der USA (US-GAAP) aufgestellt und in deutscher Sprache im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Ergebnisverwendung

Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 418.120,39 abzüglich des bestehenden Verlustvortrages in Höhe von EUR 56.322,16 an die Gesellschafterin Sony Music Entertainment Germany GmbH übertragen.

 

München, den

Ocean Artist & Brand GmbH

Philip Ginthör

Anlagenspiegel zum 31.03.2013

- Beträge in Euro -

Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Beginn Geschäftsjahr Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Zugänge Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Abgänge Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten Umbuchungen Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten Bruttowerte
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte          
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 3.252,10       3.252,10
3. Geschäfts- oder Firmenwert          
4. geleistete Anzahlungen          
  3.252,10 - - - 3.252,10
II. SACHANLAGEN          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken          
2. technische Anlagen und Maschinen          
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau          
III. FINANZANLAGEN          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen          
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen          
3. Beteiligungen          
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht          
5. Wertpapiere des Anlagevermögens          
6. sonstige Ausleihungen          
  3.252,10 - - - 3.252,10
Abschreibun-
gen kumuliert
Nettowerte zum 31.03.2013 Nettowerte Vorjahr Zuschreibun-
gen Geschäftsjahr
Abschreiun-
gen Geschäftsjahr
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE          
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte          
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 524,10 2.728,00 2.945,00   217,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert          
4. geleistete Anzahlungen          
  524,10 2.728,00 2.945,00 - 217,00
II. SACHANLAGEN          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken          
2. technische Anlagen und Maschinen          
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung          
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau          
III. FINANZANLAGEN          
1. Anteile an verbundenen Unternehmen          
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen          
3. Beteiligungen          
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht          
5. Wertpapiere des Anlagevermögens          
6. sonstige Ausleihungen          
  524,10 2.728,00 2.945,00 - 217,00

G e w i n n - und V e r l u s t r e c h n u n g 01.04.2012 bis 31.03.2013

Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2012 Geschäftsjahr 2012
EUR EUR EUR EUR
1. Umsatzerlöse   4.592.183,40   1.517.389,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen        
3. andere aktivierte Eigenleistungen        
4. sonstige betriebliche Erträge   362.423,52   15,76
5. Materialaufwand   - 3.496.894,98   - 878.903,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 11,79      
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 1.216.076,70   - 18.509,28  
c) Aufwendungen für Honorare und Lizenzen - 2.280.830,07   - 860.394,71  
5 a. Rohergebnis   1.457.711,94   638.500,77
6. Personalaufwand   - 225.149,16   - 37.087,56
a) Löhne und Gehälter - 225.149,16   - 37.087,56  
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung        
7. Abschreibungen   - 217,00   - 217,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 217,00   - 217,00  
b) auf Umlaufvermögen, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten        
8. sonstige betriebliche Aufwendungen   - 808.438,30   - 583.372,52
9. Beteiligungsergebnis        
a) Erträge aus Beteiligungen        
b) Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen        
c) Aufwendungen aus Verlustübernahme        
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens        
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   0,88    
davon aus verbundenen Unternehmen   0,88    
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens        
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   - 5.787,57   - 4.731,08
davon an verbundenen Unternehmen   - 5.687,57   - 4.731,08
14. Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit   418.120,79   13.092,61
15. außerordentliche Erträge        
16. außerordentliche Aufwendungen        
17. außerordentliches Ergebnis   -   -
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag       -38.782,42
19. sonstige Steuern   -0,40    
20. Erträge aus Verlustübernahme       25.689,81
21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn   -361.798,23    
22. Jahresüberschuss   56.322,16   -
23. Gewinn- bzw. Verlustvortrag   -56.322,16   -56.322,16
24. Auflösung der Kapitalrücklage        
25. Auflösung der gesetzlichen Gewinnrücklagen        
26. Auflösung der Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen        
27. Auflösung der satzungsmäßigen Gewinnrücklagen        
28. Auflösung der anderen Gewinnrücklagen        
29. Einstellung in die gesetzlichen Gewinnrücklagen        
30. Einstellung in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen        
31. Einstellung in die satzungsmäßigen Gewinnrücklagen        
32. Einstellung in andere Gewinnrücklagen        
33. sonstige Ergebnisverwendung        
34. Bilanzgewinn(+) / Bilanzverlust(-)   - - 56.322,16

B i l a n z zum 31.03.2013

AKTIVA

Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2012 Geschäftsjahr 2012
EUR EUR EUR EUR
         
A. ANLAGEVERMÖGEN   2.728,00   2.945,00
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE   2.728,00   2.945,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte        
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten 2.728,00   2.945,00  
3. Geschäfts- oder Firmenwert        
4. geleistete Anzahlungen        
II. SACHANLAGEN        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken        
2. technische Anlagen und Maschinen        
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung        
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau        
III. FINANZANLAGEN        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen        
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen        
3. Beteiligungen        
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht        
5. Wertpapiere des Anlagevermögens        
6. sonstige Ausleihungen        
B. UMLAUFVERMÖGEN   357.774,06   104.853,45
I. VORRÄTE        
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe        
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen        
3. fertige Erzeugnisse und Waren        
4. geleistete Anzahlungen        
II. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE   357.774,06   104.853,45
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 46.263,36   70.542,35  
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 311.510,70   25.689,81  
davon gegen Gesellschafter 271.510,70   17.151,94  
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht        
4. sonstige Vermögensgegenstände     8.621,29  
III. WERTPAPIERE        
1. Anteile an verbundenen Unternehmen        
2. sonstige Wertpapiere        
IV. KASSENBESTAND, BUNDESBANKGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN UND SCHECKS        
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN       8.839,70
D. AKTIVE LATENTE STEUERN        
E. AKTIVER UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER VERMÖGENSVERRECHNUNG        
F. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG       31.322,16
    360.502,06   147.960,31

PASSIVA

       
  Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2013 Geschäftsjahr 2012 Geschäftsjahr 2012
  EUR EUR EUR EUR
A. EIGENKAPITAL   25.000,00    
I. GEZEICHNETES KAPITAL   25.000,00   25.000,00
II. KAPITALRÜCKLAGE        
III. GEWINNRÜCKLAGEN        
1. Gewinnrücklagen gesetzliche Rücklage        
2. Rücklage für Anteile an einem herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen        
3. satzungsmäßige Rücklagen        
4. andere Gewinnrücklagen        
IV. BILANZVERLUST, SOWEIT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKT     - 25.000,00
V. STEUERLICHES MEHR- ODER MINDERKAPITAL        
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN        
C. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL        
D. RÜCKSTELLUNGEN   317.357,50   74.762,50
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen        
2. Steuerrückstellungen     20.168,00  
3. sonstige Rückstellungen 317.357,50   54.594,50  
E. VERBINDLICHKEITEN   18.144,56   73.195,64
1. Anleihen        
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen     50.000,00  
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14.657,77   14.657,77  
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel        
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.486,79   8.537,87  
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht        
B. sonstige Verbindlichkeiten        
davon aus Steuern        
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit        
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN       2,17
G. PASSIVE LATENTE STEUERN        
    360.502,06   147.960,31

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