COM Computertraining and Services GmbHLiquidiert

Aschauer Straße 32, 81549 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 102458
Eingetragen
20.5.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
Erbringen von Schulungsleistungen und Entwicklung und Vertrieb von Schulungskonzepten in der elektronischen Datenverarbeitung (Training, Coaching und Beratung), insbesondere für Business-ITund CBT-Anwendungen, Entwicklung und Vertrieb von Lehrmitteln sowie hiermit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung.

Historie

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Management

NameRolle
Silvio Günther
seit 3.1.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

NameAnteil
33.33%
33.33%

Gesellschafter
Beta

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Stefan Hietel
Altes Rad 35, 14469 Potsdam
8.667 €
33.33%
Steve Liebing
Einetalstr. 13a, 06343 Mansfeld/ OT Ritzgerode
8.667 €
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

COM Computertraining and Services GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014

Bilanz

Aktiva

30.9.2014
EUR
30.9.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.298,00 16.734,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 9.293,00 16.729,00
B. Umlaufvermögen 215.992,17 427.668,70
I. Vorräte 15.833,64 12.688,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 131.758,50 385.724,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.400,03 29.255,37
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.337,62 7.803,76
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 695.791,96 820.806,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 925.419,75 1.273.013,39

Passiva

30.9.2014
EUR
30.9.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 150.000,00 150.000,00
III. Verlustvortrag 1.012.609,43 1.115.853,86
IV. Jahresüberschuss 140.817,47 119.046,93
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 695.791,96 820.806,93
B. Rückstellungen 12.921,49 8.910,90
C. Verbindlichkeiten 912.498,26 1.262.920,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.181,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 925.419,75 1.273.013,39

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Vorliegende Handelsbilanz wurde auch auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs.1 EStG erstellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 (2) HGB gewählt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276 und 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Die Gesellschaft führt ein abweichendes Wirtschaftjahr vom 01.Oktober - bis zum 30.September.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Abschreibungen des Geschäftsjahres enthalten keine außerplanmäßigen Abschreibungen.
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens aus Vorjahren über Euro 150 bis zu einem Wert von Euro 1.000 Anschaffungskosten wurden im Geschäftsjahr weiterhin          mit einem fünftel abgeschrieben. Für die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde analog zu § 6 Abs. 2 EStG von der Bewertungsfreiheit Gebrauch gemacht. Alle anderen Anlagegüter          wurden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Zur Berücksichtigung des allgemeinen Kreditrisikos werden Pauschalwertberichtigungen gebildet.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.
Die Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesenlichten übernommen werden.

Sonstige Angaben
Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gg. verb. Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt zum Bilanzstichtag
858.440,00 Euro (Vorjahr 988.440,00 Euro).

Geschäftsführungsorgane:
Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Wolgang Schaffer, Ingenieur geführt.
Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

München, 13. März 2015
gez. Wolfgang Schaffer

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 06.02.2015 festgestellt.

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