Cosmopolitan Properties AGLiquidiert

81549 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 172767
Vorher
IRP International Realestate Portfolio AG
Eingetragen
17.3.2008
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
Investition in sowie insbesondere Erwerb, Renovierung, Vermietung und Wiederveräußerung von in- und/oder ausländischen Immobilien, einschließlich des Erwerbs, der Erschließung und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie des Erwerbs und der Veräußerung von Rechten daran.

Historie

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Management

NameRolle
Vorstandsmitglied

Konzern- und Jahresabschlüsse

Cosmopolitan Properties AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 16.948.993,09 16.435.445,67
I. Sachanlagen 15.168.493,09 14.629.945,67
II. Finanzanlagen 1.780.500,00 1.805.500,00
B. Umlaufvermögen 5.556.025,46 7.518.742,77
I. Vorräte 0,00 2.467.983,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.125.451,63 5.036.242,90
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 430.573,83 14.516,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.973,55 492,88
Bilanzsumme, Summe Aktiva 22.507.992,10 23.954.681,32

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 1.600.679,97 1.505.474,40
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 47.145,45 47.145,45
III. Gewinnrücklagen 1.123.517,68 1.123.517,68
IV. Gewinnvortrag 284.811,27 329.182,48
V. Jahresüberschuss 95.205,57 -44.371,21
B. Rückstellungen 103.172,89 111.797,47
C. Verbindlichkeiten 20.788.877,74 22.328.985,45
D. Rechnungsabgrenzungsposten 15.261,50 8.424,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 22.507.992,10 23.954.681,32

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben über die Gattung der Aktien

Das Grundkapital von EUR 50.000,00 ist eingeteilt in:

Grundkapital EUR
50.000,00 Stück Stammaktien zum Nennwert von je 1,00 50.000,00

Die Aktien lauten auf den Inhaber.

Es handelt sich um Namensaktien.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 4.341.740,84 (Vorjahr: EUR 3.935.124,68).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 883.593,84 (Vorjahr: EUR 371.473,84).

Sonstige Angaben

Namen der Mitglieder der Unternehmensorgane

Der Geschäftsführung gehörten an: Paul- Bauer-Schlichtegroll

Die Gesamtleitung hatten die nachfolgenden Personen:

Paul Bauer-Schlichtegroll ausgeübter Beruf: Kaufmann

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Paul Bauer-Schlichtegroll ausgeübter Beruf: Kaufmann

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

Claudia Bauer-Schlichtegroll ausgeübter Beruf: Kauffrau
Christopher Bauer-Schlichtegroll ausgeübter Beruf: Kaufmann
Maximiliane Bauer-Schlichtegroll ausgeübter Beruf: Kauffrau

Die Vorsitzende des Aufsichtsrates war im Geschäftsjahr Claudia Bauer-Schlichtegroll.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf EUR 1.784.720,10.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf EUR 83.061,66.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 95.205,57.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags ergibt sich ein Betrag von EUR 380.016,84, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR 380.016,84 vorgetragen.

 

München, 23. Dezember 2015

gez. Paul Bauer-Schlichtegroll

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2015 festgestellt.

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