Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
IJS Global (Germany) GmbHLiquidiert
Otto-Lilienthal-Straße 6, 28199 Bremen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Marcel Riksen seit 19.10.2009 | Prokura |
Hielke Hager seit 19.10.2009 | Prokura |
Sjoerd van Loon seit 29.5.2007 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich BerechtigteBeta
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
IJS International Holdings B.V. | 0.00% |
GesellschafterBeta
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
IJS Global (Germany) GmbH
|
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Anlagevermögen | |||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | |||
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.175,00 | 0,00 | |
| II. Sachanlagen | |||
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 68.008,50 | 73.202,00 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| I. Vorräte | |||
| 1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 3.121,70 | 0,00 | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | |||
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.725.656,79 | 859.383,35 | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 967.466,20 | 89.129,93 | |
| 2.693.122,99 | 948.513,28 | ||
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 78.569,26 | 265.407,92 | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 1.702,71 | 5.218,15 | |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 775.465,53 | 410.618,23 | |
| 3.622.165,69 | 1.702.959,58 | ||
|
PASSIVA |
|||
| Euro | Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
|
| A. Eigenkapital | |||
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| II. Verlustvortrag | -435.618,23 | 0,00 | |
| III. Jahresfehlbetrag | -364.847,30 | -435.618,23 | |
| nicht gedeckter Fehlbetrag | 775.465,53 | 410.618,23 | |
| buchmäßiges Eigenkapital | 0,00 | 0,00 | |
| B. Rückstellungen | |||
| 1. sonstige Rückstellungen | 675.584,38 | 17.357,00 | |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 173.772,16 | 0,00 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 173.772,16 (Euro 0,00) | |||
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 721.746,22 | 467.144,27 | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 721.746,22 (Euro 467.144,27) | |||
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 2.050.935,72 | 1.218.458,31 | |
| 2.946.454,10 | 1.685.602,58 | ||
| - davon aus Steuern Euro 844,95 (Euro 0,00) | |||
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 2.027,65) | |||
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.050.935,72 (Euro 1.218.458,31) | |||
| Sonstige Passiva | 127,21 | 0,00 | |
| 3.622.165,69 | 1.702.959,58 |
Anhang zum 31. Dezember 2008
A. Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der WS Global (Germany) GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt.
Aktivseite der Bilanz
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige lineare Abschreibung bewertet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter wurden im Geschäftsjahr aktiviert und linear abgeschrieben über einen Zeitraum von fünf Jahren.
Die Entwicklung des Sachanlagevermögens ist dem als Anlage beigefügten Anlagegitter zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des laufenden Geschäftsjahres ausgewiesen.
Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.
Die Kassenbestände und die Bankguthaben sind stets mit dem Nennwert ausgewiesen.
Passivseite der Bilanz
Die sonstigen Rückstellungen werden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Sie werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erschien.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Verbindlichkeiten werden mit dem Nennwert (Rückzahlungsbetrag) passiviert.
C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 252 HGB sind, bestanden nicht.
Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden, mit Ausnahme einer Bürgschaft zu Gunsten der IATA, nicht.
II. Gewinn- und Verlust
Die Gewinn- und Verlustrechnung enthält keine Positionen, die der Erläuterung bedürfen.
D. Sonstige Angaben
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch die Herren
|
Thomas Kuhles und |
|
|
Sjoerd von Loon |
geführt.
Kelsterbach, im Juni 2010
Sjoerd von Loon
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