Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 56340
Vorher
Kronen tausend76 GmbH
Eingetragen
29.5.2007
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Der Erwerb, der Verkauf sowie die Verwaltung von Grundstücken und von grundstücksgleichen Rechten. Tätigkeiten nach § 34 c GewO werden nicht ausgeübt.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Larmag Holding B.V.NLD
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Dala Holding GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dala Thirteen GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr 2007

Die Gesellschaft wurde am 06. März 2007 als Kronen tausend76 GmbH gegründet und durch Gesellschafterbeschluss vom 11.06.2007 in Dala Thirteen GmbH umbenannt. Gemäß Gesellschaftsvertrag erwirbt, verkauft sowie verwaltet die Gesellschaft Grundstücke sowie grundstücksgleiche Rechte.

Die Gesellschaft hat ihre aktive Tätigkeit durch den Erwerb und die Vermietung von Immobilien im Laufe des Geschäftsjahres 2007 aufgenommen.

Der Jahresabschluss der Dala Thirteen GmbH, Düsseldorf, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. d. § 267 Abs. 1 HGB. Von den größenabhängigen Befreiungen der §§ 274a Nr. 1 und 288 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Umsatzkostenverfahren angewandt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gesellschaft wendet folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden an:

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten aktiviert.

Die Sachanlagen werden planmäßig linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlageguter mit einem Einzelanschaffungspreis von bis zu 410,00 Euro werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt.

Umlaufvermögen

Die Vorräte werden mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Es handelt sich um noch nicht abgerechnete Betriebskosten. Die erhaltenen Anzahlungen hierfür werden nicht offen abgesetzt, sondern unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten unter Berücksichtigung erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nominalwerten bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten TEUR 107 sonstige Vermögensgegenstände. Die darin enthaltenen Steuererstattungen in Höhe von TEUR 58 haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Position enthält ein Disagio in Höhe von TEUR 40 mit einer Restlaufzeit bis zu fünf Jahren. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 30 haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Sie betreffen ausschließlich ausstehende Mietzahlungen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten TEUR 71 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten setzen sich folgendermaßen zusammen:

2007
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 10.797.817,03
Erhaltene Anzahlungen 50.500,76
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 153.878,85
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.033.218,91
sonstige Verbindlichkeiten 22.034,88

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltenen Anzahlungen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstigen Verbindlichkeiten sind alle innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung betreffen im Wesentlichen Kosten für Beratung und Versorgungsleistungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind bis auf TEUR 128 vollständig durch Grundschulden gesichert.

Sie betreffen mit EUR 10.669.326,05 den Kredit und EUR 128.490,98 Zinsen.

Die Restlaufzeit bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedert sich wie folgt:

2007
EUR
Restlaufzeit bis zu einem Jahr 154.964,30
Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren 10.642.652,73
Restlaufzeit von fünf Jahren 0,00

Anzahl der Mitarbeiter

In der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2007 keine Mitarbeiter angestellt.

Geschäftsführer

Lars-Erik Magnusson, Geschäftsführer, Southampton, Bermuda

 

Düsseldorf, den 13. November 2008

Lars-Erik Magnusson

Bilanz für das Rumpfgeschäftsjahr vom 06. März bis zum 31. Dezember 2007

Aktiva

31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 13.397.012,20
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 84.421,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 208.458,23
-- davon Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen-- EUR 71.216,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten 461.053,62
753.933,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00
14.150.945,87

Passiva

31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.235.000,00
III. Verlustvortrag 0,00
IV. Jahresfehlbetrag -197.558,56
2.062.441,44
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 0,00
2. sonstige Rückstellungen 31.054,00
31.054,00
C. Verbindlichkeiten 12.057.450,43
-- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.414.797,70
-- davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 1.033.218,91
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00
14.150.945,87

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