Stammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Claas Brüggemann seit 9.8.2022 | Geschäftsführer |
Victor Silkin seit 20.4.2021 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Ungelöste Beteiligungen (2)
| Name | Anteil |
|---|---|
Vanco Group Limited | 99.94% |
Vanco UK Limited | 0.06% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
2 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
| Posten |
|---|
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
VANCO GmbHRödermarkJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2023 bis zum 31.03.2024BILANZAKTIVA
ANHANG
VANCO GMBH
Carl-Zeiss-Straße 35, 63322 Rödermark,
Germany.
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023/24
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Die Vanco GmbH hat ihren Sitz in Rödermark und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Offenbach/Main unter HRB 10956 eingetragen. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BiRUG). Die führte bei den Umsatzerlösen zu keinem Anpassungsbedarf. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. Die Gesellschaft macht von den größenabhängigen Erleichterungen durch den Verzicht auf bestimmte Angaben im Anhang (Angabe nach § 285 Satz 1 Nr. 4 HGB) teilweise Gebrauch.
ANGABEN ZU DEN BILANZIERUNGS UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 242 bis 256 HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften der §§ 264 ff. HGB vorgenommen.
Sachanlagen
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige und
- sofern eine dauerhafte Wertminderung vorliegt - um
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 im Einzelfall werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und im Anlagenspiegel als Zu und Abgang des Berichtsjahres gezeigt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nominalwerten bewertet. Bestehende Ausfallrisiken im Forderungsbestand werden, sofern erforderlich, durch angemessene Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen werden, soweit eine Aufrechnungslage nach § 387 BGB vorliegt, saldiert ausgewiesen.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die liquiden Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten; sie wurden unter Beachtung des Grundsatzes der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme gebildet
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Fremdwährungsumrechnung
Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährungen werden zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem Spotkurs verbucht und an jedem Monatsende zum monatlichen Stichtagskurs neu bewertet.
Rechnungsabgrenzungsposten
In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben und Einnahmen vor dem Bilanzstichtag erfasst, die Aufwendungen und Erträge innerhalb eines bestimmten Zeitraums danach darstellen
III. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER BILANZ
Anlagevermögen
Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens zu historischen Anschaffungskosten sowie kumulierter Abschreibungen werden saldiert in der Bilanz ausgewiesen. (Die historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens betragen TEUR 751 und die kumulierten Abschreibungen TEUR 166)
Forderungen and sonstige
Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben unverändert zum Vorjahr Restlaufzeiten von bis zum maximal einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus dem laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr und wurden mit den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen saldiert. Der überschüssige Saldo wird als Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen.
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten
Die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen im Wesentlichen Guthaben auf Geschäftskonten.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposte
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von insgesamt TEUR 1.558 (Vorjahr: TEUR 1.389) betreffen überwiegend in Voraus bezahlte Leitungskosten.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Zum 31. März 2024 besteht ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in Höhe von TEUR 12.154 (Vorjahr: TEUR 13.709), der in erster Linie durch die Jahresfehlbeträge der früheren Geschäftsjahre entstanden ist. Im laufenden Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis 31. März 2024 ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 1.555. Es besteht die Vermutung einer möglicherweise vorliegenden Überschuldung der Gesellschaft. Die Gesellschaft bzw. die Gesellschafter haben Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen einer möglicherweise vorliegenden Überschuldung ergriffen. Mit Datum vom 28. August 2024 hat sich die Gesellschafterin Vanco Group Limited (früher bekannt als Reliance Vanco Group Ltd.), World Business Centre 2, Newall Road, Middlesex, United Kingdom, TW6 2SF, hat in einem Verwaltungsschreiben bestätigt, dass es die fortgeführten Aktivitäten und die Werthaltigkeit der Intercompany-Salden für die Firma Vanco GMBH für die nächsten 12 Monate ab dem 31. März 2024 unterstützen wird, damit das Unternehmen seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen und seine Geschäfte ohne wesentliche Einschränkung des Betriebs auf absehbare Zeit fortsetzen kann.
Sonstige Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen in Höhe von insgesamt TEUR 1.607 (Vorjahr: TEUR 1.543). Sie betreffen insbesondere ausstehende Rechnungen von Lieferanten TEUR: 1.437 (Vorjahr TEUR: 1.388), Beiträge zur Berufsgenossenschaft und sonstige Personalaufwendungen TEUR:49 (Vorjahr TEUR:48), sowie Rechts-, Prüfungsund Beratungskosten TEUR :120 Vorjahr TEUR: 107).
Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten haben unverändert zum Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betragen TEUR 12.043 (Vorjahr: TEUR 15.644) und betreffen den laufenden Lieferungs- und Leistungsverkehr mit Konzernunternehmen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in voller Höhe gegenüber der Gesellschafterin Vanco Group Ltd. (formell bekannt als Reliance Vanco Group Ltd)
Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEUR 563 (Vorjahr: TEUR 1.663) besteht zum 31. März 2024 aus von Kunden im Voraus erhaltenen Zahlungen für Netznutzungsentgelte für Zeiträume nach dem Bilanzstichtag.
IV. ANGABEN ZU DEN POSTEN DER GEWINN UND
VERLUSTRECHNUNG
Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse von insgesamt TEUR 12.715 (Vorjahr: TEUR 13.104) betreffen die Herstellung, den Vertrieb sowie den Service von Netzwerken für Daten- und Sprachübertragung. Hierin sind im Wesentlichen TEUR 9.243 (Vorjahr: TEUR 8.293) Erlöse auslaufenden Leistungen und TEUR 2.952 Erlöse (Vorjahr TEUR 1.915) aus Einzelleistungen an Fremdkunden und TEUR 519 (Vorjahr: TEUR 1.335) Erlöse aus Leistungen an verbundene Unternehmen enthalten.
Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge belaufen sich auf TEUR 551 (Vorjahr TEUR 168) ist von Fremdwährungsgewinne oder -verluste entfallen.
Materialaufwand
Der Materialaufwand beträgt TEUR 9.355 (Vorjahr: TEUR 11.013), davon entfallen TEUR 870 (Vorjahr: TEUR 5.833) auf Materialeinkäufe von verbundenen Unternehmen und Verrechnungspreiskosten in Höhe von TEUR 5.649 (Vorjahr: TEUR 1.697).
Personalaufwand
Die Aufwendungen für Altersversorgung belaufen sich im Geschäftsjahr auf TEUR 93 (Vorjahr: TEUR 93).
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt TEUR 527 (Vorjahr: TEUR 219) umfassen u. a. Währungsverluste TEUR 328 (Vorjahr: TEUR 118).
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Nach Anpassung des Verlustvortrags beträgt der Steueraufwand für das Jahr TEUR 117.
V. SONSTIGE ANGABEN
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen zum Bilanzstichtag.
Anzahl der Beschäftigten
Im Laufe des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt. Alle sind fest angestellt.
Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr vom 1. April 2023 bis 31. März 2024 und bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses von folgenden Personen wahrgenommen: • Silkin, Victor, Murragh, Watford, Vereinigtes Königreich (ab 20.04.2021) • Brüggemann, Claas Bothel / Deutschland (ab 14.06.2022) Hinsichtlich der Angaben zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Vorschüsse und Kredite an die Geschäftsführer sowie zu ihren Gunsten eingegangene Haftungsverhältnisse bestehen nicht
Nachfolgendes Ereignis
Am Tag der Unterzeichnung des Jahresabschlusses gab es keine weiteren Ereignisse.
Konzernverhältnisse
Das Mutterunternehmen, das den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, GCX Managed Services Limited (Bermuda). Die Konzernabschlüsse sind am Sitz der jeweiligen Gesellschaft erhältlich.
Vorschlag für die Gewinnverwendung
Die Geschäftsführung der Gesellschaft macht einen Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns. Der Jahresüberschuss von TEUR 1.555 (Vorjahr Jahresüberschuss: TEUR 558) soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.
Rödermark, den 11. Februar 2025 gez. Victor Silkin gez. Class Brueggemann Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 11. Februar 2025 |
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