Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 94443
Vorher
Faventia GmbHAarlon GmbH
Eingetragen
5.8.2005
Branche
Wiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die TelekommunikationDrahtlose Telekommunikation und SatellitentelekommunikationTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
der Vertrieb von Internetzugängen auf DSL / ISDN / Funk / Satelliten gestützten Systemen und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten.

Historie

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Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
StarDSL AG
Germany
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

stardsl GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 83.612,00 207.042,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 15.001,00 15.001,00
II. Sachanlagen 68.611,00 192.041,00
B. Umlaufvermögen 2.490.065,72 1.476.831,22
I. Vorräte 62.500,00 62.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.426.416,82 1.393.672,52
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 61.703,29 52.213,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.148,90 20.658,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 368,41 7.549,68
D. Aktive latente Steuern 204.277,28 304.528,66
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.244.418,68 1.450.550,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 4.022.742,09 3.446.502,08

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 46.276,00 46.276,00
II. Kapitalrücklage 75.000,00 75.000,00
III. Verlustvortrag 1.571.826,52 1.523.013,17
IV. Jahresüberschuss 206.131,84 -48.813,35
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.244.418,68 1.450.550,52
B. Rückstellungen 20.042,58 19.542,58
C. Verbindlichkeiten 3.879.999,47 3.140.659,50
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.483.668,10 1.822.134,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.396.331,37 1.318.524,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten 122.700,04 286.300,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 4.022.742,09 3.446.502,08

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und des Gesetzes zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und zur Änderung handelsrechtlicher Vorschriften aufgestellt. Ergänzend waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Wesentliche Auswirkungen aus der erstmaligen Anwendung des BilRUG haben sich nicht ergeben. Insbesondere haben sich keine Auswirkungen im Zuge der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem BilRUG in Bezug auf die Anpassung der Vorjahreswerte ergeben.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft:

 Firma:   stardsl GmbH
 Sitz:   Hamburg
 Registergericht:  Hamburg, 94443

Die Gesellschaft ist nach den Umschreibungen der Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 266 HGB gegliedert. Auf die größenabhängigen Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz ist, wie im Vorjahr, verzichtet worden.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung entspricht § 275 HGB. Auf die größenabhängige Erleichterung des § 276 HGB für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde, wie im Vorjahr, verzichtet.

Der Anhang wurde unter Berücksichtigung der größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB aufgestellt.

Beim Jahresabschluss wurden im Wesentlichen die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen. Auswirkungen aus den gesetzlichen Änderungen des BilRUGs haben sich nur in dem jeweils in diesem Anhang dargestellten Umfang ergeben. 

Im Einzelnen wurden die unter Punkt 3. aufgeführten Grundsätze und Methoden angewandt.

 

2.  Besondere Angaben

Im Rahmen der erstmaligen Anwendung des BilRUG erfolgte die Berücksichtigung des geänderten Gewinn- und Verlustrechnungsgliederungsschemas nach § 275 Abs. 2 HGB. Änderungen zum Vorjahr waren nicht erforderlich.

3.  Angaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung


3.1.  Angaben zur Bilanz


Aktiva


Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Soweit die Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit einem Wert von bis zu EUR 410,00 sind, wie in den Vorjahren entsprechend dem Steuerrecht, mit ihrem Zugangswert in voller Höhe abgeschrieben worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgte grundsätzlich zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten


Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB gebildet.

Aktive latente Steuern

Von dem Wahlrecht zum Ausweis aktiver latenter Steuern wurde Gebrauch gemacht. Den latenten Steuern wurde der steuerliche Verlustvortrag zu Grunde gelegt.

Passiva


Eigenkapital

Das Eigenkapital wurde entsprechend des § 272 HGB ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte in Höhe der geschätzten oder erwarteten Erfüllungsbeträge, wobei diese, wenn möglich, rechnerisch ermittelt wurden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
  

 
Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
 
31.12.2016
 
kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.
 
 
TEuro
TEuro
TEuro
TEuro
 
gegenüber Kreditinstituten
6,4
6,4
0,0
0,0
 
erhaltene Anzahlungen
0,2
0,2
0,0
0,0
 
aus Lieferungen und Leistungen
 
 
 
 
 
gegenüber verbunden Unternehmen
2.631,7
2.631,7
0,0
0,0
 
gegenüber verbundenen Unternehmen
 
 
 
 
 
sonstige Verbindlichkeiten
 
 
 
 
 
Summe
2.638,3
2.638,3
0,0
0,0


 

3.2. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung



Allgemeine Angabe

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen das laufende Geschäftsjahr.

4.  Sonstige Pflichtangaben


Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Unter der Position "sonstige Vermögensgegenstände" in Höhe von Euro 178.580,17 sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 61.703,29 ausgewiesen.

Unter der Position "sonstige Verbindlichkeiten" in Höhe von Euro 475.897,83 sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 0,00 enthalten.

Weitere Ausleihungen, Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Anzahl der Mitarbeiter im Geschäftsjahr

Die Anzahl der Mitarbeiter betrug im Jahresdurchschnitt 9 Arbeitnehmer.

 

sonstige Berichtsbestandteile


Hamburg, den 25.10.2018
gez. Thomas Grausam, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde vor der Feststellung offengelegt.

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