Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 750777
Vorher
Danube IT Services NETZWERK GmbH
Eingetragen
21.11.2014
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Die technische Beratung, die datentechnische Planung komplexer IT-Systeme, der Handel mit und die Erst- oder Neuinstallation von IT-Systemen und deren Wartung, die Systemoptimierung technischer Anlagen einschließlich Fernwartung, technische Beratung, die Erbringung von Rechenzentrumsdienstleistungen und Managed Services, die Vermietung und zur Verfügungstellung von Gegenständen zur Erbringung von Leistungen im Bereich der IT, insbesondere Hard- und Software sowie die Durchführung von Schulungsmaßnahmen über den Einsatz und die Wirkungsweisen von IT-Systemen.

Historie

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Management

NameRolle
Tom de Vos
seit 22.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Danube IT Services NETZWERK GmbH

Filderstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2014 bis zum 31.10.2015

Bilanz

AKTIVA

  Geschäftsjahr 2015
  EUR EUR
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 288.000,00  
II. Sachanlagen 4.044,45 292.044,45
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.947.716,24  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 59,32 2.947.775,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten   9.883,25
Summe AKTIVA   3.249.703,26

PASSIVA

   
  Geschäftsjahr 2015
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00  
II. Jahresüberschuss 69.615,32 94.615,32
B. Rückstellungen   251.446,41
C. Verbindlichkeiten   2.735.005,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr (GJ 2.735.005,58)    
D. Rechnungsabgrenzungsposten   168.635,95
Summe PASSIVA   3.249.703,26

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Aufgrund der Neugründung gibt es kein Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Von den Forderungen bestehen T€ 75 gegenüber Gesellschaftern.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Von den Verbindlichkeiten bestehen T€ 338 gegenüber Gesellschaftern.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Ausgeübter Beruf
Luley Hans-Baldung Geschäftsführer
Müller-Haberland Olaf Geschäftsführer

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses zum 31.10.2015

 

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