Westpoint Reise- & Business Service GmbH

Windmühlstraße 2, 60329 Frankfurt am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hanau HRB 92461
Eingetragen
7.5.2003
Branche
Erbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenGroßhandel mit Tabakwaren
Gegenstand
Organisation und Durchführung von Reisen, Werbeagentur, Softwareentwicklung und -verkauf sowie Verkauf von Getränken und Tabakwaren an Reisende

Historie

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Management

NameRolle
Dimitri Kudrin
seit 7.5.2008
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Johannes Theimer
54.55%
45.45%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Johannes Theimer
63549 Ronneburg
30.000 €
54.55%
Dimitri Kudrin
63549 Ronneburg
25.000 €
45.45%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Westpoint Reise- & Business Service GmbH

Ronneburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

23.159,00

29.507,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2,00

2,00

II. Sachanlagen

23.157,00

29.505,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

4.292,96

27.407,52

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.907,72

22.361,52

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

385,24

5.046,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

18.500,00

10.000,00

Summe Aktiva

166.754,65

190.656,75



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

148.742,23

152.905,17

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

2.939,54

4.162,94

B. Rückstellungen

3.644,97

10.617,40

C. Verbindlichkeiten

163.109,68

180.039,35

D. Rechnungsabgrenzungsposten

18.500,00

10.000,00

Summe Passiva

166.754,65

190.656,75

ANHANG

INHALTSVERZEICHNIS

1.

JAHRESABSCHLUSS

2.

Abschluss- und Prüfungsvermerk

3.

Bilanz zum 31.12.2014

4.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. -31.12.2014

5.

Kontenaufgliederung zur Bilanz per 31.12.2014

6.

Kontenaufgliederung zur Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014

7.

Anlagenspiegel per 31.12.2014

8.

BERICHT

9.

Rechtliche Verhältnisse

10.

Wirtschaftliche Verhältnisse

11.

Buchführung und Jahresabschluss

III. ANHANG

1.

Allgemeine Angaben

2.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich Anlagespiegel

4.

Sonstige Angaben

5.

Feststellung des Jahresabschlusses / Ergebnisverwendung

1.

BERICHT

2.

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Firma

Westpoint Reise- & Business Service GmbH

Sitz

63549 Ronneburg, bis 16.04.08 60323 Frankfurt/Main

Gesellschaftsvertrag

vom 02.04.2013

Handelsregister

Amtsgericht Hanau HRB 92461

zuvor Frankfurt/Main HRB 56820

Stammkapital

25.000,00 EUR

Gesellschafter

Dimitri Kudrin 25.000,00 EUR

Geschäftsjahr

Kalenderjahr

Gegenstand des Unternehmens

Die Organisation und Durchführung von Reisen, Werbeagentur, Softwareentwicklung und -verkauf sowie Verkauf von Getränken und Tabakwaren an Reisende

Geschäftsführer

Dimitri Kudrin

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und vom Verbot der Selbstkontrahierung (§ 181 BGB) befreit.

Größenklasse

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

1.

WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

Für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft wird auf das beigefügte Zahlenwerk verwiesen.

1.

BUCHFÜHRUNG UND JAHRESABSCHLUSS

Die Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung und die Anlagenbuchhaltung erfolgten aufgrund der eingereichten Unterlagen und erteilten Auskünfte durch mein Büro nach dem System DATEV bzw. AGENDA.

Im Unternehmen selbst wird ein Kassenbericht geführt. Die Belegsammlung ist geordnet und übersichtlich.

Sämtliche Abschlussbuchungen sind im Finanzbuchhaltungssystem EDV-mäßig erfasst. Der Jahresabschluss ergibt sich unmittelbar aus der Buchführung.

Buchführung und der daraus abgeleitete Jahresabschluss wurden nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 erstellt. Die Gliederung entspricht den Rechnungslegungsvorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Der Bruttoanlagenspiegel wurde EDV-mäßig unmittelbar aus der Buchführung abgeleitet.

III. ANHANG

1.

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem gesetzlichen Gliederungsschema unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen sind, erfolgt die Angabe im Anhang. Der Anlagenspiegel ist im Anschluss an die Bilanz, die Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres, die Ergebnisverwendung und die Angaben zu den Gewinnrücklagen sind im Anhang dargestellt.

1.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

2.1 Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Bilanzierung erfolgt hinsichtlich Bilanzansatz und Bewertung nach den Grundsätzen des Handelsrechts unter Anwendung des BilMoG und gegebenenfalls ergänzender Vorschriften.

2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen linear/degressiv entsprechend der Nutzungsdauer.

Von der Bewertungsfreiheit für geringwertige Wirtschaftsgüter im Einzelwert bis 150 EURO gem. § 6 Abs. 2 EStG wurde Gebrauch gemacht. Soweit von der Bewertungsfreiheit Gebrauch gemacht wurde, werden im Anlagenspiegel im Zugangsjahr der Zugang und die Abschreibung ausgewiesen. Im Folgejahr erfolgt die Erfassung als Abgang gem. der Abgangsfiktion. Wirtschaftsgüter über 150 bis 1.000 EUR werden als Sammelposten erfass (§ 6 Abs. 2a EStG) und über 5 Jahre abgeschrieben. Die steuerliche Sofortabschreibung wird nach GoB auch handelsrechtlich vorgenommen. Die Sammelposten werden ebenfalls handelsrechtlich nach GoB weitergeführt da diese Vermögensgegenstände von untergeordneter Bedeutung sind.

Bei den Neuzugängen wurde entsprechend der anzuwendenden gesetzlichen Vorschrift in § 7 Abs. 1 Satz 4 EStG bei beweglichen Wirtschaftsgütern die Abschreibungsbeträge im Jahr der Anschaffung zeitanteilig für den Monat der Anschaffung/Herstellung und die folgenden Monate angesetzt. .

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

2.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden zum Nennwert bewertet. Ausfallrisiken werden -soweit gegeben- durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und entsprechend der handelsrechtlichen Vorschriften bewertet und zum Erfüllungsbetrag bilanziert. Verluste aus schwebenden Geschäften, Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung und Aufwendungen für Gewährleistungen ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2014 nicht zu erwarten. Aufwandsrückstellungen und Rückstellung für innerhalb von drei bis zwölf Monaten nachzuholende unterlassene Instandhaltung wurden nicht gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

1.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

3.1. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus dem, dem Jahresabschluss beigefügten Anlagespiegel.

In der Position Sonstige Vermögensgegenstände sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Zusammensetzung der Rückstellungen ergibt sich aus den beigefügten Ergänzungen zum Kontennachweis.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.

3.2. Gewinn- und Verlustrechnung

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Verhinderung von Änderungen des Wertansatzes in der nächsten Zukunft auf Grund von Wertschwankungen wurden nicht vorgenommen.

1.

SONSTIGE ANGABEN

2.

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

3.

Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2014:

Herr Dimitri Kudrin

1.

Es bestanden folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Ausleihungen

0,00 EUR

Forderungen

0,00 EUR

Verbindlichkeiten

30.076,91 EUR

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich um ein von dem Gesellschafter an die Gesellschaft gewährtes Darlehen. Qualifizierter Rangrücktritt wurde erklärt

1.

ERGEBNISVERWENDUNG / Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2015 festgestellt

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Jahresüberschuss i.H.v. 2.939,54 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Ronneburg, den 18.06.2015

gez. Dimitri Kudrin, Geschäftsführer

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 30.076,91 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.271,47 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2015 festgestellt.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

1. Umsatzerlöse

954.067,78

1.134.380,81

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

3. andere aktivierte Eigenleistungen

4. sonstige betriebliche Erträge

6.756,46

6.756,41

5. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

783.022,44

955.826,72

6. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

104.118,26

105.517,38

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

14.953,46

15.072,17

7. Abschreibungen:

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

6.348,00

7.331,42

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

47.285,45

58.389,53

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

1.706,09

726,72

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

3.390,54

4.615,94

15. außerordentliche Erträge

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-2,00

0,00

19. sonstige Steuern

453,00

453,00

20. Jahresüberschuss

2.939,54

4.162,94

 

Ronneburg, den 18. Juni 2015

gez. Dimitri Kudrin, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 18.06.2015

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