Stammdaten

Register
Amtsgericht Darmstadt HRB 86939
Eingetragen
20.6.2008
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
die Entwicklung und die Vermarktung von IT-Lösungen, insbesondere zur Unterstützung von kooperativen Prozessen

Historie

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Management

NameRolle
Sascha Lauffer
seit 1.8.2023
Geschäftsführer
Marvin Botens
seit 1.8.2023
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (5)

NameAnteil
24.00%
20.00%
16.00%

Gesellschafter
Beta

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
M***** B*****
6.012 €
24.00%
A*** G*******
5.010 €
20.00%
P**** T******
4.008 €
16.00%
L*** B******
4.008 €
16.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

teambits GmbH

Darmstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.926,00 7.755,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.058,00 4.931,00
II. Sachanlagen 3.868,00 2.824,00
B. Umlaufvermögen 82.520,31 31.379,37
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.677,80 2.111,59
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51.842,51 29.267,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva 93.446,31 39.134,37

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 43.233,15 24.445,08
I. gezeichnetes Kapital 25.050,00 25.050,00
II. Verlustvortrag 604,92 5.248,09
III. Jahresüberschuss 18.788,07 4.643,17
B. Rückstellungen 39.557,60 4.442,46
C. Verbindlichkeiten 10.655,56 10.246,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 93.446,31 39.134,37

Anhang 2010

teambits GmbH, Darmstadt

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne der §§ 264, 267 II HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Be-wertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 HGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

II Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB). Bei den immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung linear. Die beweglichen Anlagegüter werden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden aus Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II EStG im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 I 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst (§ 253 II 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 I 2 HGB).

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 I HGB).

III Angaben zur Bilanz

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben i. H. v. € 275,00 eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: T€ 0).

Forderungen gegen Gesellschafter (§ 42 III GmbHG) bestehen am Abschlussstichtag keine.

Die sonstigen Rückstellungen entfallen im Wesentlichen auf die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Jahresabschlusskosten und Tantiemen.

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von € 10.655,56 eine Restlaufzeit von einem Jahr (§ 268 V 1 HGB). Verbindlichkeiten in Höhe von € .0 haben eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (§ 285 Nr.1b HGB). In Höhe von € ...0 sind die Verbindlichkeiten über Pfandrechte abgesichert. (HGB § 285 Nr.1b)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 III GmbHG) betragen € 0 (Vorjahr: T€ 0)

Zum 31.12.2010 bestanden neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB):

  Höhe der Verpflichtung
Jahresbetrag
Mietverträge Immobilien 1.900 11.874

IV Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es wurden außerplanmäßige Anschreibungen gem. § 253 III 3 HGB wegen einer voraussichtlich dauernden Wertminderung auf Wertpapiere des Anlagevermögens i. H. v. € 0 (Vorjahr: T€ 0) vorgenommen.

V. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer

Dr. Ing. Peter Tandler, Informatiker

Lars Berning, Dipl. Informatiker

Axel Guicking, Dipl. Informatiker

Gewinnverwendung/Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn von € 19.392,99 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Darmstadt, 30. November 2011

Geschäftsführer

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