CK Consulting & Training GmbHLiquidiert

20357 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 129913
Eingetragen
10.12.2013
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungArchitekturbüros für Garten- und Landschaftsgestaltung
Gegenstand
die Beratung von Unternehmen sowie die Durchführung von Schulungsmaßnahmen für deren Mitarbeiter vorwiegend in der Freizeit- und Gastronomiebranche sowie der Betrieb von Gastronomie.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

50.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
50.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hamburg
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

CK Consulting & Training GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 10.420,00 19.273,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.975,00 2.227,00
II. Sachanlagen 8.445,00 17.046,00
B. Umlaufvermögen 99.120,33 84.441,99
I. Vorräte 34.177,76 34.177,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 20.085,73 46.398,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.856,84 3.866,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.024,59 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 118.127,65 193.067,84
Bilanzsumme, Summe Aktiva 229.692,57 296.782,83

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) -37.500,00 -25.000,00
II. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
davon eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
III. Verlustvortrag 218.067,84 3.242,33
IV. Jahresüberschuss 87.440,19 -214.825,51
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 118.127,65 193.067,84
B. Rückstellungen 12.059,42 1.750,00
C. Verbindlichkeiten 217.633,15 295.032,83
Bilanzsumme, Summe Passiva 229.692,57 296.782,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und der Satzung aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen, ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 274 a und 288 HGB Gebrauch gemacht.

Gemäß § 264 Abs. 1 HGB stellt die Gesellschaft keinen Lagebericht auf.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung des § 266 HGB.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zeigen sich unverändert zum Vorjahr.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Betrag der Forderungen ist innerhalb eines Jahres fällig.

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Von den Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 217.633,15 € sind 175.495,84 € innerhalb eines Jahres fällig. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren betragen 0,00 €

Sonstige Angaben

Bilanz und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzverlust in Höhe von 130.627,65 €, bestehend aus dem Verlustvortrag in Höhe von 218.067,84 € sowie dem Jahresüberschuss in Höhe von 87.440,19 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag bilanziell überschuldet.

Während des Geschäftsjahres 2015 war als Geschäftsführer der Gesellschaft

Herr Christian Keller, Kaufmann

bestellt.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, 08. Mai 2017

Geschäftsführer

Christian Kelller

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 8.5.2017.

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