Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 207754
Vorher
Räuchle & Hartje GmbH
Eingetragen
31.5.1999
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikHerstellung von elektrischem Installationsmaterial
Gegenstand
die Forschung, Entwicklung und Produktion elektrischer und elektronischer Geräte, Entwicklung von Softwarelösungen, die Installation und Montage fernmeldetechnischer, elektrotechnischer und elektronischer Komponenten oder Artikel; Vertrieb der vorstehenden Produkte

Historie

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Management

NameRolle
Frederic Schwarz
seit 19.7.2019
Geschäftsführer
Sven Räuchle
seit 25.4.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Räuchle & Hartje GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 422,00 832,00
I. Sachanlagen 422,00 832,00
B. Umlaufvermögen 105.750,30 102.143,51
I. Vorräte 17.955,15 18.810,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.747,82 83.318,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47,33 15,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 106.172,30 102.975,51

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 30.373,87 32.354,01
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 6.818,79
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 35,22
IV. Bilanzgewinn 4.873,87 0,00
davon Gewinnvortrag 6.854,01 0,00
B. Rückstellungen 12.675,71 9.834,10
C. Verbindlichkeiten 63.122,72 60.787,40
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 55.562,72 53.227,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 106.172,30 102.975,51

Anhang


Räuchle & Hartje GmbH,
Jena

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die Vorschriften des HGB über die Gliederung und den Ausweis der Posten der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und des Anhangs beachtet worden.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das bisher angewandte Gesamtkostenverfahren beibehalten.
Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. Für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Werte 150 Euro aber nicht 1.000 Euro übersteigen, wird im Jahr der Anschaffung ein Sammelposten analog § 6 Abs. 2a EStG gebildet.
Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

III. Angaben zur Bilanz

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.500,00. Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von EUR 6.818,79 enthalten.
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von EUR 10.861,70 (Vorjahr: EUR 7.480,43) enthalten.
Von den Verbindlichkeiten besitzen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 55.562,72 (Vorjahr: 53.227,40 EUR) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Am Bilanzstichtag bestehen im Sinne des § 251 HGB keine Haftungsverhältnisse.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung brauchen von einer kleinen GmbH nicht offen gelegt zu werden.

V. Sonstige Angaben

Im Geschäftjahr 2010 erfolgte die Geschäftsführung der Räuchle & Hartje GmbH durch Herrn Sven Räuchle, Schöngleina und Herrn Uwe Hartje, Camburg. Die Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Jena, 01. Dezember 2011
Räuchle & Hartje GmbH
Geschäftsführung
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 10.861,70 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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