Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 209632
Vorher
Tribun GmbH
Eingetragen
30.3.2006
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteKauf und Verkauf von eigenen Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen
Gegenstand
der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie sämtliche damit zusammenhängenden und den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Nicolai
seit 30.3.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Torsten Popner
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Torsten Popner
August-Bebel-Str. 5, 07743 Jena
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Varuna EBF GmbH

Jena

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 830,00 1.319,00
I. Sachanlagen 830,00 1.319,00
B. Umlaufvermögen 30.302,33 26.417,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 30.266,03 22.960,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 36,30 3.456,63
Bilanzsumme, Summe Aktiva 31.132,33 27.736,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.209,59 25.940,47
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 940,47 -1.478,49
III. Jahresüberschuss 1.269,12 2.418,96
B. Rückstellungen 2.606,12 1.446,00
C. Verbindlichkeiten 1.316,62 349,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.316,62 349,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 31.132,33 27.736,26

Anhang


der

Varuna EBF GmbH

Jena

zum 31.12.2010


A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bei den einzelnen Positionen der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sind im zulässigen Rahmen Zusammenfassungen vorgenommen worden. Soweit es im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit dienlich war, wurde jedoch hierauf verzichtet und nach Möglichkeit weitere Untergliederungen vorgenommen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Kontennachweise zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung hingewiesen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter Beachtung der in § 252 ff. HGB manifestierten Bewertungsgrundsätze aufgestellt. Die Bewertung der Aktiva und Passiva erfolgte mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung des Realisations- und Imparitätsprinzipes (§ 252 Abs.1 Nr. 4 HGB). Die Grundsätze der Bilanzidentität (§ 252 Abs.1 Nr.1 HGB), der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs.1 Nr.6 HGB, des Going Concern (§ 252 Abs.1 Nr.2 HGB) sowie der Einzelbewertung (§ 252 Abs.1 Nr.3 HGB) wurden eingehalten.

  
B. Allgemeine Grundsätze für die Gliederung


Abweichungen hinsichtlich der Form der Darstellungen insbesondere der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu verzeichnen. Die Gliederungen der Bilanz bzw. der Gewinn-u.Verlustrechnung erfolgten gem. §§ 275, 266 HGB.
  

C. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Bei der Bewertung der einzelnen Positionen wurden die folgenden Grundsätze angewendet:


Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

Vorräte

Der Warenbestand wurde mit den Anschaffungskosten bewertet. Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 Abs. 3 HGB) wurden keine mitgeteilt. Am Bilanzstichtag wurde kein Warenbestand mitgeteilt.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Nominalwerten bilanziert. Soweit sich ein durch das Unternehmen festgestellter niedrigerer beizulegender Wert ergab, wurde dieser bilanziert. 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Die Bewertung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zu Nominalwerten. Die Bilanzansätze stimmen mit den Bankauszügen bzw. der Kassenabrechnung am Stichtag überein.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit den Nominalwerten bewertet. Am Bilanzstichtag waren solche nicht zu bilden.


Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Zum Abschlußstichtag waren lediglich Rückstellungen für Jahresabschlusskosten betreffend des abgelaufenen Geschäftsjahres, für noch nicht fällige Umsatzsteuer sowie für Körperschaftsteuer zu bilden. Die Bewertung erfolgte zum Erfüllungsbetrag.


Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Darstellung der Ergebnisverwendung

Gemäß Aussage der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 auf neue Rechnung vorgetragen werden.


D.  Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Varuna EBF GmbH ist Herr Alexander Nicolai.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 22.276,93 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.509,27 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.12.2011 festgestellt.

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