Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 207438
Eingetragen
11.3.2010
Branche
Tätigkeiten von WerbeagenturenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung und Vermarktung neuer übergreifender Produkte zur Zielgruppenansprache in interaktiven Display-Medien im deutschsprachigen Raum sowie die Erbringung diesbezüglicher technischer Dienstleistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Martin Lütgenau
seit 8.1.2019
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
0.03%
B******* K*****
0.03%
J***** K****
0.03%

Ungelöste Beteiligungen (10)

NameAnteil
AdAudience GmbHEigenbeteiligung
14.29%
2.14%
2.01%

Gesellschafter
Beta

5 von 7 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
SevenOne Media GmbH
Germany
14.29%
G+J Electronic Media Sales GmbH
Germany
14.29%
BurdaForward Advertising GmbH
Germany
14.29%
IP Deutschland GmbH
Germany
14.29%
Axel Springer All Media GmbH
Germany
14.29%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

AdAudience GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 12.506,00 16.974,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.003,00 4.803,00
II. Sachanlagen 9.503,00 12.171,00
B. Umlaufvermögen 4.431.736,08 5.098.287,52
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.371.968,12 3.140.120,47
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.059.767,96 1.958.167,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.352,00 11.069,78
Summe Aktiva 4.456.594,08 5.126.331,30

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 2.534.298,38 2.532.245,21
I. gezeichnetes Kapital 43.750,00 43.750,00
II. eingefordertes Kapital 37.500,00 43.750,00
III. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -6.250,00 0,00
IV. Kapitalrücklage 3.167.500,00 3.167.500,00
V. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen -458.750,00 0,00
VI. Verlustvortrag 679.004,79 1.371.071,76
VII. Jahresüberschuss 467.053,17 692.066,97
B. Rückstellungen 563.671,19 663.004,41
C. Verbindlichkeiten 1.358.624,51 1.931.081,68
Summe Passiva 4.456.594,08 5.126.331,30

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handels-gesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear bzw. degressiv abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer wurde in Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen geschätzt.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.371.968,12 € 5.153,40 € 3.140.120,47 € 5.113,02 €
Forderungsspiegel
Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung zum 31.12.2016 kleiner 1 Jahr größer 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.171.580,40 € 2.171.580,40 € 0,00 €
sonstige Vermögensgegen-stände 200.387,72 € 195.234,32 € 5.153,40 €
  2.371.968,12 € 2.366.814,72 € 5.153,40 €

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Forderungen gegen Gesellschafter von 143.040,00 € ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von 43.750,00 € ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Prämien- und Urlaubsrückstellungen, Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten, Rückstellungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Stand 31.12.2015 Verbrauch Auflösung Zuführung Stand 31.12.2016
Rückstellungen für:          
ausstehende Rechnungen 284.362,41 € 181.322,87 € 87.046,71 € 161.583,11 € 177.575,94 €
Personalkosten 344.670,00 € 305.424,71 € 39.245,29 € 246.530,00 € 246.530,00 €
drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten 24.600,00 € 23.105,20 € 1.444,80 € 24.000,00 € 24.050,00 €
Erfüllung der Aufbewahrungspflichten 9.372,00 € 0,00 € 0,00 € 242,00 € 9.614,00 €
  663.004,41 € 509.852,78 € 127.736,80 € 432.355,11 € 457.769,94 €

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Verbindlichkeitenspiegel
Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2016 kleiner 1 Jahr 1 bis 5 Jahre größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
erhaltene Anzahlungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.030.500,64 € 1.030.500,64 € 0,00 € 0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten 328.123,87 € 328.123,87 € 0,00 € 0,00 €
  1.358.624,51 € 1.358.624,51 € 0,00 € 0,00 €

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von 330.837,30 € ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Stefan Krötz.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

München, den 22.02.2017

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 22.2.2017.

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