Master Data

Registry
Register court München HRB 154253
Registered
10/14/2004
Industry
Activities of holding companiesBusiness and other management consultancy activitiesManagement activities of other holding companies
Purpose
Beteiligung an anderen Unternehmen sowie Unternehmensberatung in diesem Zusammenhang.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Marco Attolini
since 12/14/2011
Managing Director
Edin Dr. Hadzic
since 10/14/2004
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Edin Hadzic
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Edin Hadzic
München
€18,000
50.00%
Marco Attolini
Hamburg
€18,000
50.00%

Holdings

NameOwnership
No data available

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Paragon Partners GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 299.830,00 290.664,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 19.269,00 19.382,00
II. Sachanlagen 253.060,00 243.781,00
III. Finanzanlagen 27.501,00 27.501,00
B. Umlaufvermögen 14.186.461,44 23.639.648,41
I. Vorräte 1.263.474,44 947.123,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.307.082,57 18.757.812,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 4.615.904,43 3.934.712,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.956,81 91.739,88
Aktiva 14.548.248,25 24.022.052,29

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 11.558.392,69 17.741.800,42
I. Gezeichnetes Kapital 36.000,00 36.000,00
II. Gewinnvortrag 6.605.800,42 11.577.847,47
III. Jahresüberschuss 4.916.592,27 6.127.952,95
B. Rückstellungen 1.161.353,00 5.313.636,43
C. Verbindlichkeiten 1.828.502,56 966.615,44
Passiva 14.548.248,25 24.022.052,29

Anhang

I.  ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die Paragon Partners GmbH hat ihren Sitz in München und ist unter der Nummer HRB 154253 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II.  BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1.  Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 3 Jahren linear abgeschrieben.

2.  Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Einrichtungen auf fremden Grundstücken
10 Jahre

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 - 15 Jahre


Die geringwertigen Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

3.  Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert ausgewiesen.

4.  Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des stren­gen Niederstwertprinzips angesetzt.

5.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

6.  Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

7.  Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

8.  Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

9.  Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

10.  Fremdwährungsumrechnung

Die Umrechnung von Geschäftsvorfällen in fremder Währung erfolgt mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag.

III.  ANGABEN ZUR BILANZ

1.  Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel (Anlage 3) dargestellt.

2.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen EUR 0,00 (Vj. TEUR 7.903).

3.  Eigenkapital

Der Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag in Höhe von EUR 6.605.800,42.

4.  Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten (EUR 1.828.502,56) haben EUR 1.828.502,56 (Vj. TEUR 967) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und EUR 0,00 (Vj. TEUR 0) eine Restlaufzeit über einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, ebenso im Vorjahr.

5.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen wie folgt:

Restlaufzeiten
bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
ab 5 Jahre
Gesamt

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR

524
87
0
611


IV.  SONSTIGE ANGABEN

1.  Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 durchschnittlich 16 Mitarbeiter.

München, den 24. Oktober 2024

Paragon Partners GmbH
- Geschäftsführung -

Marco Attolini

Dr. Edin Hadzic

Dr. Krischan Ernst Nikolaus von Moeller

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.11.2024 festgestellt.

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