Master Data

Registry
Register court Oldenburg HRB 206183
Previous
VICOGO GmbH Vierol Consumer Goods
Registered
11/8/2011
Industry
Wholesale of bicycles, e-bikes and their parts and accessoriesWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysNon-specialised wholesale of finished goods
Purpose
Handel mit Aktionsartikeln im Nonfood-Bereich sowie mit Zubehör- und Werbeartikeln rund um das Thema Mobilität

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Oldenburg (Oldb.)
€100,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

VICOGO GmbH

Oldenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

6.353,00

5.442,00

II. Sachanlagen

99.684,00

99.013,00

III. Finanzanlagen

170.000,00

420.000,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.160.922,66

1.495.359,89

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.612.865,86

2.671.049,38

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

24.700,08

116.814,22

C. Rechnungsabgrenzungsposten

3.450,94

8.191,73

Summe Aktiva

4.077.976,54

4.815.870,22



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

100.000,00

100.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

1.354.806,00

1.583.787,10

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-351.448,08

-228.981,10

B. Rückstellungen

63.458,00

26.363,84

C. Verbindlichkeiten

2.911.160,62

3.334.700,38

Summe Passiva

4.077.976,54

4.815.870,22

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

der VICOGO GmbH Oldenburg:

A. Allgemeine Hinweise
Die Gesellschaft firmiert unter VICOGO GmbH mit Sitz in Oldenburg und ist im Handelsregister Oldenburg unter der Nummer HRB 206183 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden im Wesentlichen in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir "davon-Vermerke" zu Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung in den Anhang aufgenommen. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit (§ 265 Abs. 3 HGB) zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls im Anhang gemacht. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um die lineare Abschreibung bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vornahme der planmäßigen Abschreibungen erfolgt unter Zugrundelegung der voraussichtlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die eine selbstständige Nutzungsfähigkeit besitzen, werden bei einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 800,00 in voller Höhe abgeschrieben (geringwertige Wirtschaftsgüter).
Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, werden Abschreibungen vorgenommen.
Der Ansatz des Vorratsvermögens erfolgt zu Anschaffungskosten. Sofern der beizulegende Wert am Bilanzstichtag niedriger ist, wird dieser angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wird bei der Bewertung beachtet.
Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert (Anschaffungskosten) ausgewiesen.
Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
Es wurden anteilige Ausgaben aus der Zeit vor dem Abschlussstichtag, die Aufwendungen für Folgejahre darstellen, als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt.
Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.
Geschäftsvorfälle in fremden Währungen werden im Laufe des Geschäftsjahres mit aktuellen Kursen umgerechnet.
Am Geschäftsjahresende werden Forderungen und Verbindlichkeiten zum Devisenkassamittelkurs
am Abschlussstichtag umgerechnet.

Die Bewertung der Bankguthaben in Fremdvaluta erfolgt entsprechend.

C. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

I. Posten der Bilanz

1. Einzelposten des Anlagevermögens
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die
Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesene Darlehensforderung in Höhe von
T€ 500 hat eine Laufzeit von über einem Jahr.
Die übrigen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter
einem Jahr.
Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich um Darlehensforderungen
gegen die VANDERHUS GmbH.

3. Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten haben Laufzeiten von unter einem Jahr.
In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von
€ 154.837,51 (Vorjahr: € 191.280,07) enthalten.

4. Haftungsverhältnisse
Es bestehen folgende Haftungsverhältnisse:
Die Gesellschaft hat eine Patronatserklärung gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von € 580.000,00 abgegeben.
Die zugunsten verbundener Unternehmen eingegangenen Verpflichtungen aus Patronatserklärungen
waren nicht zu passivieren, da die zugrunde liegenden Verbindlichkeiten durch die verbundenen
Unternehmen voraussichtlich erfüllt werden können und daher mit einer Inanspruchnahme
aus den Haftungsverhältnissen nicht zu rechnen ist.

II. Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

1. sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Währungsumrechnung in Höhe von
€ 56.559,52 (Vorjahr: € 143.118,45) enthalten.

2. Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
In den Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens sind außergewöhnliche
Aufwendungen aus der Abwertung der Darlehens- und Zinsforderung gegenüber der boddels
GmbH in Höhe von € 297.507,62 enthalten.

3. sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Währungsumrechnung
in Höhe von € 78.808,21 (Vorjahr: € 113.506,10) enthalten.

4. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

In den Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens sind außergewöhnliche Aufwendungen aus der Abwertung der Beteiligung an die boddels GmbH in Höhe
von € 250.000,00 enthalten.

D. Sonstige Pflichtangabe
Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt
Im Durchschnitt des Geschäftsjahres waren 12 kaufmännische Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 13).

Organe der Gesellschaft: Als Geschäftsführer ist bestellt: John-Hendrik Viertelhaus, Oldenburg

 

Oldenburg, den 14. Juni 2024

gez. John-Hendrik Viertelhaus

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 21. Juni 2024

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