realzeit GmbHLiquidated

10178 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 158464
Registered
5/12/2014
Industry
Computer consultancy activitiesAdvertising agenciesMedia representation
Purpose
Die Entwicklung, der Vertrieb und der Betrieb von Software zur Verwaltung und Analyse von Werbekampagnen, die Entwicklung von Software zur programmgesteuerten Teilnahme an Auktionen von Werbeplätzen sowie die erlaubnisfreie Unternehmensberatung in den Bereichen Display-Werbung und Online-Marketing.

History

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Management

NameRole
Andreas Dengler
since 2/17/2017
Managing Director

Financial Report

realzeit GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz

Aktiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Anlagevermögen 266.147,11 310.427,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 266.144,11 310.134,50
II. Sachanlagen 3,00 293,00
B. Umlaufvermögen 101.088,34 144.141,20
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.895,80 115.759,65
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.192,54 28.381,55
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 322.949,99 232.743,47
Summe Aktiva 690.185,44 687.312,17

Passiva

31.12.2019
EUR
31.12.2018
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 29.416,00 29.416,00
II. Kapitalrücklage 601.197,33 601.197,33
III. Verlustvortrag 863.356,80 773.275,97
IV. Jahresfehlbetrag 90.206,52 90.080,83
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 322.949,99 232.743,47
B. Rückstellungen 5.347,57 2.480,07
C. Verbindlichkeiten 684.837,87 684.832,10
Summe Passiva 690.185,44 687.312,17

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht: realzeit GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registergericht: Berlin Charlottenburg

Register-Nummer: HRB 158464Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft nach § 267 a Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
(§§ 266 Abs. 1, 274a, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen. Die Gesellschaft stellt freiwillig einen Anhang auf.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 aber nicht mehr als EUR 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert. Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

MITZUGEHÖRIGKEITSVERMERKE

In der Bilanz sind Forderungen an den Gesellschafter in Höhe von TEUR 28 (Vorjahr: TEUR 72) ausgewiesen, diese betreffen den Liefer- und Leistungsverkehr. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter bestehen insgesamt in Höhe von TEUR 598 (Vorjahr: TEUR 566). Diese betreffen mit TEUR 366 Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten aus Darlehen in Höhe von TEUR 232 (Vorjahr: TEUR 218).

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 322.949,99 aus. Bei der Bewertung ist von einer positiven Fortführungsprognose i. S. d. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB des Unternehmens auszugehen. Die laufende Liquididät wird durch den Gesellschafter sichergestellt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen in Höhe von EUR 232, diese betreffen das Gesellschafterdarlehen. Alle weiteren Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

SONSTIGE ANGABEN

Zum 31. Dezember 2019 bestanden ausschüttungsgesperrte Beträge in Höhe von insgesamt EUR 266.144,11, die in voller Höhe auf die Aktivierung von selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände entfielen.

Die Gesellschaft hat keine eigene Arbeitnehmer beschäftigt.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2019

Berlin, 11.08.2020 gez. Andreas Dengler

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 7.8.2020.

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