RK-Reinigungsgesellschaft West mbHLiquidiert

40211 Düsseldorf, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schweinfurt HRB 5071
Vorher
RK Klinik Betriebs GmbH Nr. 27
Eingetragen
20.12.2006
Branche
Allgemeine GebäudereinigungSonstige spezielle Reinigung von Gebäuden und MaschinenSonstige Reinigung a. n. g.
Gegenstand
Dienstleistungen für die RHÖNKLINIKUM AG und mit ihr im Sinne von § 15 ff AktG verbundene Unternehmen, sowie in untergeordnetem Umfang auch für Dritte, die insbesondere Patienten, Mitarbeitern und Besuchern von Krankenhäusern, auf Gebieten zu Gute kommen, die keine vertieften medizinischen oder pflegerischen Sachkenntnisse erfordern. Die Dienstleistungen umfassen insbesondere die Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen sowie allgemeine und besondere Leistungen aus demBereich des Facility-Managements- ausgenommen Catering-Leistungen.

Historie

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Management

NameRolle
Thalmann Jörg
seit 15.12.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
50.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

RK-Reinigungsgesellschaft West mbH

Bad Neustadt a.d. Saale

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 8.539,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte    
1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungenaus Lieferungen und Leistungen 0,00 4.523,62
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 3.011,10 415.306,86
3. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00
4. Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 135.576,15 67.680,94
Summe 138.587,25 496.050,42

PASSIVA

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 0.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
1. Andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 0,64 46.135,22
V. Jahresüberschuss/ 30.816,34 126.667,36
Jahresfehlbetrag    
B. Rückstellungen    
1. Steuerrückstellungen 54.890,00 54.890,00
2. Sonstige Rückstellungen 802,00 97.750,00
C. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.970,95 21.528,09
2. Verbindlichkeiten gegenüber 0,00 0,00
verbundenen Unternehmen    
3. Sonstige Verbindlichkeiten 107,32 97.152,06
a) - davon aus Steuern 107,32 19.844,78
b) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten gegen. Gesellschafter 0,00 1.927,69
Summe 138.587,25 496.050,42

Gewinn- und Verlustrechnung

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
1. Umsatzerlöse 5.452,02 3.656.283,18
2. Sonstige betrieblich e Erträge 12.964,01 15.999,61
3. Materialaufwand    
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe -1.982,44 -44.518,27
b) Aufwendungen fürbezogene Leistungen -672,14 -391.269,14
4. Personalaufwand    
a) Löhne und Gehälter 27.094,11 -2.443.687,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -21,98 -493.264,02
5. Abschreibungen    
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -222,00 -14.181,98
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -13.307,16 -103.769,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 209,88 1.348,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendg. 0,00 0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 29.514,30 182.939,94
10. Steuern vom Einkommen undvom Ertrag 1.302,04 -56.272,58
Summe 30.816,34 126.667,36

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften sowie des GmbHG aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren in Staffelform (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt. Von den Erleichterungsvorschriften der §§ 274a und 288 Abs. 1 HGB wird Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger, linearer und gegebenenfalls außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet.

Auf die Zugänge zum Sachanlagevermögen wird eine zeitanteilige (pro rata temporis) Abschreibung vorgenommen. Für Anlagenzugänge wurde ein Sammelposten gebildet, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für das einzelne Anlagengut mehr als EUR 150,00, aber nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen. Der jeweilige Sammelposten wird im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Geschäftsjahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufgelöst.

Umlaufvermögen

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und flüssigen Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Umlaufvermögen

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt und wird seit dem 19. Oktober 2015 zu 100 % von der Klüh Care Management GmbH, Düsseldorf, gehalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rückstellungen für Steuern.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Corinna Glenz, Dipl, Ing, Schlangenbad, bis 27. Oktober 2015,

Peter Nikolaus Waldecker, Kaufmann, Meerbusch.

 

Bad Neustadt a. d. Saale, den

RK-Cateringgesellschaft West mbH

Peter Nikolaus Waldecker

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