Attachmate Germany GmbHLiquidiert

85774 Unterföhring, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 87626
Vorher
Attachmate International Sales GmbH
Eingetragen
11.12.2001
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Verkauf von Software und elektronischen Produkten, insbesondere von Produkten der Firma Attachmate Corporation im In- und Ausland einschließlich Absatzförderung und Kundenbetreuung sowie Herstellung derartiger Produkte und sämtliche damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Jeff Hawn
seit 30.10.2006
Geschäftsführer
Jennifer Guild
seit 30.10.2006
Geschäftsführer
Norman Rohde
seit 12.7.2006
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

Attachmate Germany GmbH

Unterföhring

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.04.2010 bis zum 31.03.2011

Bilanz

Aktiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Anlagevermögen 684.400,19 951.913,28
I. Sachanlagen 13.617,19 14.724,25
II. Finanzanlagen 670.783,00 937.189,03
B. Umlaufvermögen 2.777.497,50 2.012.861,48
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.776.239,51 2.011.758,22
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 31.493,70 300.687,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.257,99 1.103,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 50.623,51 36.556,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.512.521,20 3.001.331,50

Passiva

31.3.2011
EUR
31.3.2010
EUR
A. Eigenkapital 1.356.527,26 1.055.825,45
I. gezeichnetes Kapital 540.000,00 540.000,00
II. Gewinnvortrag 515.825,45 317.498,53
III. Jahresüberschuss 300.701,81 198.326,92
B. Rückstellungen 1.927.520,00 1.727.792,33
C. Verbindlichkeiten 228.473,94 217.713,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 228.473,94 217.713,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.512.521,20 3.001.331,50

Anhang


Allgemeine Angaben
 
Der Jahresabschluss der Attachmate Germany GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.



Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen
 

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Berichtsfirma wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens-gegenstände vorgenommen.

Mit Ausnahme des Aktivwerts der Rückdeckung für die Pensionsverpflichtung, erfolgte der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert. Der Aktivwert der Rückdeckung für die Pensionsverpflichtung ist zum beizulegenden Zeitwert angesetzt.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt. Als Rechnungsgrundlage dienten die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck. Die Rückstellung wurde entsprechend dem durch das BilMoG geänderten § 246 Abs. 2 HGB  mit dem Aktivwert der Rückdeckung für die Pensionsverpflichtung saldiert.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


 


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
 

Steuern vom Einkommen und Ertrag



Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.


 

Gewinnvortrag



Der Jahresüberschuss aus dem Wirtschaftsjahr 2009/2010 in Höhe von Euro 198.326,92 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.


Unter Verwendung des Jahresüberschusses für das Wirtschaftsjahr 2010/2011 entwickelte sich der Gewinnvortrag wie folgt:


Stand 1. April 2010 515.825,45 Euro
Jahresüberschuss 2010/2011 300.701,81 Euro

Stand 31. März 2011 816.527,26 Euro


 

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor: Der Jahresüberschuss beträgt Euro 300.701,81 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.



Sonstige Pflichtangaben
 


Namen der Geschäftsführer


Mr. Jeff Hawn, Austin / USA
Ms. Jennifer Guild, Seattle / USA















________________________                                              
          Geschäftsführung


  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.09.2011 festgestellt.

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