Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 182130
Vorher
SugarShape UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
6.2.2012
Branche
Herstellung von WäscheHerstellung von gewirkter und gestrickter Wäsche (ohne Miederwaren)Großhandel mit Zucker, Süßwaren und Backwaren
Gegenstand
Die Produktion, der An- und Verkauf sowie der Betrieb eines Online-Verkaufsportals/Versandhandels für Unterwäsche, Bademode, Sportmode und Zubehör sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen, ausgenommen erlaubnispflichtige Geschäfte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Boguth
seit 25.7.2023
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (3)

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
SugarShape GmbHEigenbeteiligung
1.67%

Gesellschafter
Beta

5 von 6 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Schwesterherz GmbH
Germany
50.50%
Ingo Mayer Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG
Germany
33.37%
NBank Capital Beteiligungsgesellschaft mbH
Germany
7.21%
G**** J***
5.58%
S******** B*****
1.67%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

SugarShape GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 552.519,00 517.039,41
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 521.249,00 483.698,41
II. Sachanlagen 31.270,00 33.341,00
B. Umlaufvermögen 3.985.952,33 3.380.146,47
I. Vorräte 2.125.223,17 1.417.482,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.646.262,51 1.841.748,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.317,72 10.378,00
davon gegen Gesellschafter 22.742,25  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 214.466,65 120.915,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 88.983,60 48.607,08
Aktiva 4.627.454,93 3.945.792,96

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.144.529,39 913.636,32
I. ausgegebenes Kapital 39.778,00  
1. Gezeichnetes Kapital 40.453,00 40.453,00
2. eigene Anteile -675,00  
II. Kapitalrücklage 2.558.236,00 2.558.236,00
III. Gewinnrücklagen -91.098,17  
IV. Verlustvortrag 1.685.052,68 1.942.224,61
V. Jahresüberschuss 322.666,24 257.171,93
B. Einlagen stiller Gesellschafter 0,00 350.000,00
C. Rückstellungen 168.075,74 193.885,20
D. Verbindlichkeiten 3.314.849,80 2.488.271,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.964.849,80 1.988.271,44
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.350.000,00 500.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 15.542,27
Summe Passiva 4.627.454,93 3.945.792,96

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen­den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: SugarShape GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hamburg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamburg
Register-Nr.: 182130

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Herstellungskosten ange­setzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Nutzungsdauer beträgt zwischen drei und fünf Jahren.

In der Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände wurden mit den Herstellungskosten ange­setzt. Sie unterliegen noch keiner Abnutzung und werden daher nicht abgeschrieben.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800 werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst; ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz­stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert bilanziert.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten wird der zukünftige Geschäftsjahre betreffende Aufwand aktiviert bzw. Ertrag passiviert. Die Abgrenzung erfolgt zeitanteilig entsprechend der Fälligkeit und Laufzeit.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Rückstellungen wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im
We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt (Anlage zum Anhang).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 53,0.

Unterschrift der Geschäftsführung



Hamburg, den 4. Dezember 2024
gez. Sabrina Schönborn

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2024 festgestellt.

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